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Tenorio
29/04/08, 16:47:09
Hola a todos..

Tengo un problema con la declaración de impuestos ( RFUMSV25 ).

Tengo una factura en SD la cual tiene las siguientes posiciones:

1) 1141****Cliente 2,827.26 V2
2) 4100****Ventas 2,827.26- V2
3) 29000001 Iva por pagar 424.09- V2
4) 29000002 IVA Pitex Ret 424.09 V2


Cuando se ejecuta el traslado ( RFUMSV25 ) tengo lo siguiente:
29000001 424.09- V2 E2
.
.
.
29000002 424.09- V2 E2

Total IVA 848.18-

Esta tomando el mismo signo de la cuenta 29000001, ya intente cambiando el indicador de IVA origen por un V4 con un destino E4, pero el resultado es el mismo.

En SD en el esquema de precio tengo la psoción de IVA MWS ademas de una entrada que es generado por una condicion de precio descontando el IVA, esta condición genera la 29000002.

Ya no entiendo en que estoy mal, en SD puedo poner los dos IVA's ?
o tengo que manejar la cuenta 29000002 como retención ?

En Deudores puedo manejar retenciones de impuestos ?
Para esto tendria que activar/configurar la retención ampliada ?

Espero que puedan ayudarme, si tienen algo de configuración tambien seria muy apreciada por un servidor..
Saludos
Rogelio