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mmporrone
20/07/10, 18:46:01
Buen dia!

Pregunta, estamos empezando con el tema de factura electrònica, y por lo que vimos deberemos generar el documento SD pero no contabilizar el FI hasta que la AFIP nos devuelva el CAE autorizado.
Pregunta. Por`què transacciòn se facturarà desde SD para que quede en FI el documento aparcado?? se puede seguir usando la VF01 Y VF04 pero tocando còdigo para que no contabilice en FI directamente??

Gracias!
Sldds.

Rafapompa
18/10/10, 22:57:31
Hola,

Lo puedes hacer por configuración en la transacción VOFA y continuar con tu proceso de facturación normal (VF01 o VF04).

Saludos,

RP