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arc790123
15/09/10, 17:58:32
Buen dia...

Sucede que tenemos un area de valoracion la cual esta desactivada para contabilizar y es para arrendamiento vehicular.

Pero el problema es que no entiendo bien a bien el proceso para generar la cuenta por pagar.

Se genera como un activo "normal", es decir, creo el dato maestro y posterior en la F-90 genero la cuenta por pagar. Y la otra como controlo que tanto le falta al arrendamiento o donde esta el detalle ??

Quedo en espera de sus comentarios.....

luis_e_vale
16/09/10, 13:36:29
Buen dia...

Sucede que tenemos un area de valoracion la cual esta desactivada para contabilizar y es para arrendamiento vehicular.

Pero el problema es que no entiendo bien a bien el proceso para generar la cuenta por pagar.

Se genera como un activo "normal", es decir, creo el dato maestro y posterior en la F-90 genero la cuenta por pagar. Y la otra como controlo que tanto le falta al arrendamiento o donde esta el detalle ??

Quedo en espera de sus comentarios.....

Hola la clase de activo que estas utilizando es de tipo leasing, de ser asi el alta lo debes hacer a traves de la transaccion AS03, en la pestaña leasing te aparece un botn de comando que te permite realizar el alta del activo fijo

arc790123
17/09/10, 14:43:40
Primeramente gracias por tu respuesta.

Tengo claro que es atraves del dato maestro donde empeiza el proceso de la cuenta por pagar de un activo arrendado. Pero existe forma de que el sistema "controle" que tantos meses lleva el arrendamiento ? pensando en que no se vaya a pagar un mes de más ?

Esta es la parte que no me queda claro. Si no es mucha molestia que puedieras hacer un paso a paso... para tenerlo más clasro.

Gracias

luis_e_vale
21/09/10, 15:27:00
Primeramente gracias por tu respuesta.

Tengo claro que es atraves del dato maestro donde empeiza el proceso de la cuenta por pagar de un activo arrendado. Pero existe forma de que el sistema "controle" que tantos meses lleva el arrendamiento ? pensando en que no se vaya a pagar un mes de más ?

Esta es la parte que no me queda claro. Si no es mucha molestia que puedieras hacer un paso a paso... para tenerlo más clasro.

Gracias

Hola fijate masas o menos el procedimiento estandar es el siguiente, en la pestaña de leasing del activo fijo tu colocas el el valor total del contrato mas el porcentaje de interes y la cantidad de cuotas.

luego de esto si le das el alta al activo fijo a traves de la transaccion AS03 y el boton que aparece para realizar el alta el sistema realiza un documento mas o menos asi:

70 activo fijo con el valor sin interes
40 intereses diferidos con el valor del interes
y realizara un 31 al proveedor por cada cuota a cancelar, ejemplo si es a 12 meses el sistema colocara 12 posiciones por pagar al acreedor con la fecha de vencimiento correspondiente a cada cuota.

asi mismo planifica para la ejecucion de la amortizacion el consumo del interes, ejemplo al ejecutar la amortizacion del activo fijo el sistema hace este documento:

40 gasto por interes
50 intereses diferidos

en este link puedes ver la ayuda de sap sobre los activos fijos en leasing

http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/es/4f/71df6b448011d189f00000e81ddfac/content.htm

espero te sirva de ayuda

Saludos....

arc790123
21/09/10, 23:06:56
Gracias. Dejame Intentarlo Y Cualquier Cosa Escribo De Nuevo

Saludos