venise
04/12/15, 18:06:39
Hola a todos,
Tenemos que configurar los impuestos en una empresa que pertenece a un grupo con empresas en el extranjero, por ejemplo Eslovaquia.
Algunas veces, nuestra empresa española recibe pedidos de clientes eslovacos y, en vez de suministrar los materiales ella, le pide a su socia Eslovaca que lo haga ella. Sin embargo, es la empresa española la que emite la factura y tiene que ser con un iva eslovaco al considerarse una operación interna de Eslovaquia y sin movimiento en aduanas.
Incluso a veces, para este mismo pedido, no es su socio local sino un vendedor no de grupo el que realiza el suministro en su nombre, e igualmente es nuestra empresa española la que emite la factura y con IVA eslovaco.
Estamos dudando sobre si la solución a efectos de crear indicadores de impuestos para estas situaciones debe ser:
1. Opcion 1: crear indicadores en el esquema de cálculo de impuestos español (TAXES) on porcentajes de Eslovaquia y de tipo extranjero.
2. Opcion 2: activar el componente Plants Abroad/Centros en el extranjero.
3. Opción 3: combinar las dos anteriores, siendo el 1 para ventas desde una empresa del grupo; y aplicado la 2 para ventas desde un proveedor no de grupo.
SAbe alguien qué opción es la correcta? Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda.
Saludos,
Venise
Tenemos que configurar los impuestos en una empresa que pertenece a un grupo con empresas en el extranjero, por ejemplo Eslovaquia.
Algunas veces, nuestra empresa española recibe pedidos de clientes eslovacos y, en vez de suministrar los materiales ella, le pide a su socia Eslovaca que lo haga ella. Sin embargo, es la empresa española la que emite la factura y tiene que ser con un iva eslovaco al considerarse una operación interna de Eslovaquia y sin movimiento en aduanas.
Incluso a veces, para este mismo pedido, no es su socio local sino un vendedor no de grupo el que realiza el suministro en su nombre, e igualmente es nuestra empresa española la que emite la factura y con IVA eslovaco.
Estamos dudando sobre si la solución a efectos de crear indicadores de impuestos para estas situaciones debe ser:
1. Opcion 1: crear indicadores en el esquema de cálculo de impuestos español (TAXES) on porcentajes de Eslovaquia y de tipo extranjero.
2. Opcion 2: activar el componente Plants Abroad/Centros en el extranjero.
3. Opción 3: combinar las dos anteriores, siendo el 1 para ventas desde una empresa del grupo; y aplicado la 2 para ventas desde un proveedor no de grupo.
SAbe alguien qué opción es la correcta? Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda.
Saludos,
Venise