MUNDOSAP

MUNDOSAP (foro/index.php)
-   FI - CONTABILIDAD FINANCIERA (foro/forumdisplay.php?f=10)
-   -   OB28 - Validar Acreedor en F-58 (foro/showthread.php?t=71721)

andresf02 26/05/14 13:45:45

OB28 - Validar Acreedor en F-58
 
Buenos dias.

Me pidieron hacer una validacion en FI para que no se pueda emitir chequetes a todos los proveedores que pertenezcan a un grupo de cuentas determinado (LFA1-KTOKK).

Mi CONDICION PREVIA es la siguiente:

SYST-TCODE = 'F-58'


La VERIFICACION es un user exit con el siguiente codigo:



La variable rf05a-agkon guarda el codigo del proveedor que se escribió en la F-58.


Lo primero que me encontré es al entrar a la transaccion F-58, la variable SYST-TCODE no es igual a 'F-58' sino que SYST-TCODE = 'FBZ4'.

La variable que si es igual a F-58 es la TCODE (TCODE= 'F-58') pero esta no me permite incluirla en la condicion previa, solo me deja con la SYST-TCODE.



Al volver la CONDICION PREVIA SYST-TCODE = FBZ4' solo se activa cuando ya se va a procesar el salida del cheque y en esta transaccion FBZ4, la variable "rf05a-agkon" ya no tiene el cofigo del proveedor, sino que esta vacia, porque esta transaccion no muestra por ningun lado el proveedor.

Entonces al entrar al user-exit sin ningun codigo de proveedor no me valida nada y deja generar siempre el cheque.





Existe alguna forma de hacer que la validacion se active directamente en la F-58, cuando la varaible rf05a-agkon aun guarda el codigo del proveedor??

O que variable puedo usar desde la FBZ4 para obtener el codigo del proveedor alli y asi poder validar?



Al final lo unico que importa es que no se le pueda contabilizar ni imprimir el cheque al un proveedor con grupo de cuenta = 'RGAS'



gracias!


Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:14:18.

www.mundosap.com 2006 - Spain
software crm, crm on demand, software call center, crm act, crm solutions, crm gratis, crm web