Carga inicial de asientos contables
En el cliente que estoy actualmente se ha requerido la carga de los asientos contables hasta el dia del arranque (previsto en Mayo). En los proyectos anteriores nunca me habia encontrado esta situación, ya que la carga clasica solo incluye, cuentas de balance, partidas abiertas, stock y activos fijos.
Alguien se ha encontrado en un caso similar? La verdad q me surgen dudas de como ligar los asientos de facturas y de los pagos para q no me queden las partidas abiertas o como ligar los pagos parciales con las facturas. Si alguien ha realizado un carga de esas características agradeceria su ayuda, muachas gracias |
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