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Agustin Rodriguez 27/04/07 13:57:30

Tasas de amortizacion AF
 
Hola buen dia ...

Me estan indicando que para la amortizacion de los activos fijos se debe de tener una Base Fiscal y una Base Contable , para esto genere algunas como MX01, MX02, MX03, MX04 y MX05 asi mismo utilice la LINI que viene como estandar esto para las diferentes clases de Activos Fijos que se tienen en la sociedad , con esto logro solventar lo de la Base Fiscal, pero tengo la duda de como los voy a relacionar la Base Contable , ya que en algunas hay diferencias tano en porcentajes como en periodos ( A#os y Meses ) por ejemplo en Equipo de Transporte La Base contable es 33.33% a 3 A#os y en la Fiscal es 25% a 4 A#os .
Mi pregunta es como debo configurar la Base Contable en las claves de amortizacion que ya estan configuaradas...

araqueltobarh 16/05/07 17:20:44

Hola!!

En este caso creo que la mejor opción es que crees una nueva área de depreciación para que tenga sus propios depreciation key, vidas útiles, etc.

Agustin Rodriguez 20/05/07 15:25:40

Hola que tal , muchas gracias por la respuesta lo hice asi como lo comentas y se soluciono mi problema ...
Ya tengo todo mi escenario completo parapoder efectuar las cargas tanto de datos maestros como de saldos .. ya tengo los programas de carga de las 2 opciones pero alguien por ahi me comenta que debo de tener cuidado con algo referente a las cargas interanuales , solo que ese concepto no lo tenia contemplado , Tu sabes acerca de esto? , te comento actualmente llevamos AF en un sistema casero y quiero entrar a productivo el 01 de Julio entonces en el sistema casero haria la ultima depreciacion el 30 de Junio y la primera depreciacion en SAP seria el 30 de Julio , que tiene que ver esto con lo del punto Interanual ?

Saludos !!!






araqueltobarh 21/05/07 22:26:37

Hola,

Si lo que pasa es que cuando entras en productivo tenes que decirle al sistema hasta que fecha se incluye la depreciación en la información que estas cargando pues si no te va a calcular la depreciación de enero a junio en Julio.

En SPRO hay una sección que se llama transferencia de datos de activo fijo, luego te metes en parametros de la transferencia, fechas, y luego finalmente en las siguientes dos opciones tenes que designar cual es el último ejercicio contabilizado.


Adicionalmente dale una vista a la sección de opciones que esta dentro de esa misma opción de SPRO, pues ahi indicas si la carga es con valores netos del activo, si queres que te recalcule la depreciación de ejercicios anteriores, etc.

Te aconsejo que hagas una carga de prueba para que valides que efectivamente te esta calculando bien la depreciación.

Marcela Cardona 22/05/07 13:21:06

Hola,

En mi empresa tenemos 5 areas de valoración en el módulo de activos fijos: en la primera manejamos el costo histórico, en la segunada los ajustes por inflación, la tercera es la suma de las dos primeras áreas, y en la cuarta y queinat manejasmos los avaluos tecnicos. Estas dos ultimas áreas no afectan la contabilidad.
Mi inquietud es la siguiente: todas la sareas de valoración que tenemos se crearon en la implementación de SAP hace tres años, si queremos crear una nueva área de valoración en este momento es posible? que debemos tener en cuenta? como se crearía?

Cualquier ayuda que me puedan ofrecer en el tema es bienvenida.

Cordial Saludo,
Marcela

Agustin Rodriguez 23/05/07 14:34:22

Hola buen dia ...

Muchas gracias te agradezco la informacion ya me queda mas claro el concepto de las cargas , y presisamente esa era mi duda de como decirle al sistema que ya esta amortizado de enero a junio ...

Sabes que efectue la configuracion en desarrollo para una sociedad sin B-10, y ahora efectue la configuracion para otra sociedad (esta de prueba ya que yo insisto en quelo dejemos ya completo con B-10 y esas cosas ) pero con B-10, IMPAC e ISR , y todo esta perfecto solo que al ver la formula de calculo en la primera configuracion el sistema lo hace asi la base para el calculo lo multiplica por el porcentaje al resultado LO DIVIDE entre 12 (a#o) y al resultado lo multiplica por 7 que son los meses restantes del a#o , aqui me hicieron la observacion de que no quieren que se divida entre 12 sino que al resultado de la multiplicacion por el porcentaje haga la division entre los meses restantes del a#o , como puedo hacer esto posible .
Pero configure la empresa de prueba con B-10, IMPAC e ISR y me hace el mismo procedimiento solo que con numeros diferentes te explico Toma la Base y le multiplica el porcentaje al resultado lo divide entre 24 y al resulatdo lo multiplica 15 (que son los meses restantes ), o sea que los meses del a#o los esta duplicando , este ultimo escenario es el que me esta desconcertando pues no se porque lo esta elevando al doble ...

Ejemplos 2do escenario :
Base = 167,500
Porcentaje = 33.33%

Base * 33.33% = 55,827.75 / 24 (meses) = 2326.16 * 15 (me que restan a#o) = 34,892.34 ( este es el resultado de la depreciacion por el ejercicio 2007 )

Ejemplo 1er escenario :

Base = 192,500
Porcentaje = 33.33 %
Base * 33.33 =64,160.25 / 12( meses ) = 5346.68 * 8 (meses que restan ) = 42,773.50


Aqui lo que me piden es que elimine la division de los 12 (24) meses y que al resultado lo divida entre los meses restantes del a#o , no se porque en el 2do escenario me esta haciendo la division entre 24 y la mutiplicacion por 15.

Una disculpa por todas estas preguntas , espero comentarios ..

Saludos !!!

Orlando Espinosa 20/10/08 21:00:10

b-10
 
hola, estaba leyendo tus preguntas Agustin Rodriguez y veo que tu ya configuraste b-10 yo ando en eso, me podrias orientar en esto o algun manual que tengas, me lo puedes hacer llegar, mi correo es
, gracias

edyberto contreras 11/02/09 14:24:40

Oayz Afama Afams, Config De % De Depreciacion
 
Hola a todos,

lei todo su articulo y me parecio muy interesante. y penso q me podrian ayudar con la sig situacion (se oye muy facil)
tenemos 7 clases de AF, pero los % de depreciación estan mal en dos.

en la AFAMS creo los nuevos porcentajes.

pregunto:
donde le modifico el % de depreciacion a una clase de AF?

help...


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