Ejecución Calculo de Costes-Contabiliz Ajustes
Hola.
Alguien sabe cómo se hace para evitar la contabilización de ajustes contables luego de la ejecución del recálculo de Costes con la CK40N? Puede actualizarse el precio en el material, pero evitar el ajuste contable a los stocks? Lo que quiero es que el ajuste contable se realice en un período contable diferente a aquel en el que se realiza el nuevo Cálculo de costos. EJEMPLO La ejecución del Cálculo de costos (CK40N) se ejecuta con fecha 30.09.2017 La vigencia es desde el 01.10.2017 al 31.10.2017 Cuando el cálculo finalice, el sistema contabilizará el 01.10.2017 un asiento con el ajuste del valor del stock, de manera que el valor final coincida con el cálculo realizado. Yo preciso que el Asiento de Ajuste se contabilice el 30.09 de forma tal que los stocks me queden valorizados a esa fecha (30.09) Alguien sabe cómo hacerlo?? Mil gracias a todos por la ayuda, ! Saludos! IVAN MIRCO |
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