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-   -   Mensaje error M8285 (foro/showthread.php?t=30239)

dolnic 19/05/09 19:34:37

Mensaje error M8285
 
Hola a todos, les escribo ya que tengo un problema en el módulo mm y tiene relación con la verificación de facturas (MIRO).

Resulta que el sistema arroja el mensaje M8285 cuando se ingresa una factura relacionada a un pedido por material de cargo directo (material sin codigo de maestro) , en moneda fuierte (distinta a la moneda de la sociedad) e imputado contra una orden CO y una cuenta de gasto, debido a la diferencia de tipo de cambio que se genera entre la entrada de mercadería (MIGO) y recepción de factura.

El mensaje dice lo siguiente "Saldo en moneda USD, tipo de moneda 10"

Creemos que es porque el sistema NO trae la cuenta de diferencias de tipos de cambio automáticamente, ¿será así? si no es por eso ¿qué será lo que está sucediendo?

Agradecido de antemano... RESPONDAN PRONTO POR FAVOR EXPERTOS!!!!!!!!!!!! :D

lilianasaid 20/05/09 11:15:46

Diferencia de precios
 
Puedes probar dándole una cuenta de mayor cualquiera y asignándo ahi la diferencia de precio, si no te sale error ese es el problema.
Por otro lado, se configuran las cuentas para diferencias de precio para estos casos, no sé si las habrás definido y configurado.

Suerte,

juany bernuy curo 20/05/09 13:45:28

el problema continua!!!! help!!!us!!
 
Liliana:

Muchas gracias por tu aporte, pero te cuento que sí esta configurada la cuenta para diferencia de precio, la clave KDM, pero resulta que como el material NO tiene dato maestro (no tiene código, se describe en el campo texto), entonces NO toma la cuenta (no sé si esa es la razón).

Por otro lado, si envio la diferencia de tipo de cambio a una cuenta contable, el sistema adopta la moneda del documento, en este caso US dólares, siendo que la factura está cuadrada en esta moneda, el saldo es cero, sin embargo se genera un mensaje en VERDE indicando que hay un saldo en la moneda tipo 10 y no permite contabilizar, es decir el saldo es en la moneda pesos, que es la moneda de la sociedad y ésta se genera por la diferencia de tipo de cambio entre la entrada de mercancías (dos meses atrás) y la verificación de la factura (que se pretende realizar ahora).

saludos

dolnic 25/05/09 21:30:07

Al parecer el problema podría solucionarse a través de la siguiente nota

Note 1319322 - MIRO: Error M8 285

Donde se habla lo siguiente:

Check whether the following entries exist in the table T169A. If not, add them:

BUSTW CNT02 VORSL FELDN FELDN_ALT BUZID

RE02 03 KDM KRDIF P
RE10 03 KDM KRDIF P
RE11 03 KDM KRDIF P
RE13 03 KDM KRDIF P
RE21 09 KDM KRDIF P
RE22 10 KDM KRDIF P

La pregunta sería ¿cómo modifico dicha tabla? alguien sabe cómo hacerlo?

Atte

degar7 26/03/10 13:32:44

Usa la vista de actualización V_169A
 
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