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Juan Camilo Becerra Acost 07/05/09 19:16:21

EM No Valorada
 
Buenas tardes, alguien me podria aclarar por favor la razón por la cual al usar imputacion multiple en las ordenes de compras, el sistema por estandar marca la opcion de EM no valorada?....Mil gracias

Alfredo Garcia Tello 07/05/09 21:06:12

Qué tipo de material es?

virgilio_avila 07/05/09 22:27:32



Significa que el tipo de material es no valorado. Ingresa al tipo de material a traves de la OMS2 y marca la opcion de valorar en cantidad y valor, siempre y cuando sea correcto dentro de tu proceso.

Te recomiendo hacer copia del tipo de material y hacer la modificacion sobre la copia.

saludos

Alfredo Garcia Tello 08/05/09 04:11:55

Pero verifica si realmente es lo que deseas... no vayas a hacer un cambio que te afecte a tus demas materiales de este tipo.

Saludos

Juan Camilo Becerra Acost 08/05/09 13:27:29

Alfredo buenos dias, es un tipo de material Z, pero no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema autoamticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?

Juan Camilo Becerra Acost 08/05/09 13:28:29


Virgilio buenos dias, no es configuracion del tipo de material, ya lo revise y para el centro que estamos usando esta activa la cantidad y el valor. Lo que ocurre es que SAP por estandar cuando utiliza imputación múltiple, el sistema automaticamente coloca el flag de EM no valorada, eso se puede modificar?

maximilianovd 08/05/09 17:04:46

Juan,
El tema con las imputaciones multiples es que la cantabilización se hace con el ingreso de la FC. No contabiliza con la EM, o sea no genera doc FI, ni usa la cuenta puente de FCs a recibir, el asiento es Material a proveedor directamente. Por esto te marca automáticamente EM NO VALORADA.

Saludos

Juan Camilo Becerra Acost 13/05/09 14:02:36



Muchas gracias por tu aclaracion, fue de gran ayuda tu respuesta

luchopunk 30/06/09 21:59:31

Em-no Valorada
 
y donde puedo ver el asiento que se genera entre el material y el proveedor???


POR FAVOR ES URGENTE

MI CORREO:

maximilianovd 01/07/09 16:30:39

Hola,

Lo ves con la entrada de la FC, o sea, no usa la cuenta puente de FCs a recibir sino que el asiento es :

Material ------------ 100
a proveedor--------- 100-


Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 10:22:00.

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