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gabriso 16/07/12 16:46:37

Generación De Oc
 
Buenas tardes Gente, solicito su colaboración pues necesito evaluar el desarrollo de que Si almacén solicita un material el cual Compras ya ha negociado y por lo cual está incluido en un contrato marco vigente, no sea necesario que compras intervenga en el proceso de generar la OC sino que una vez aprobada la Solped por el gerente de mantenimiento esta se convierta en una OC.
Así entonces el proceso del sistema sería:
Revisar si el código del material está incluido en un contrato Marco,
Si, si generar OC, y pasa a aprobación del comprador
Si no pasar Solped a Compras como está actualmente.

Gracias por sus aportes. Saludos.

Gabriso

JuanFco2311 16/07/12 16:54:11

Hola...si bien no soy experto en MM, entiendo que es posible generar órdenes de compra por la ME59 de manera automática, inclusive programar un job para ello. Esto lo implementé en un proyecto en que estuve para los casos de venta calzada (cuando compras las unidades exactas que quieres vender). El pedido de ventas generaba la SolPed, la cual generaba la O/C por este método.

a7varo 21/03/13 13:03:39

Me puedes dar mas detalles para este caso, debo revisar un caso similiar en mi empresa... desde una pedido de venta para un cliente, ejecutar una solped y pedido al proveedor, ya sea, nacional o internacional...
desde ya, gracias

JuanFco2311 21/03/13 13:32:21


Hola, Álvaro.

Lo que describes se conoce en Chile como "Venta Calzada": es cuando compras exactamente lo que le vas a vender a un cliente.

Esto se maneja en SAP (en el pedido de ventas) asignando a la posición un tipo de reparto especial (CB). A partir de este reparto, al grabar el pedido de ventas (y si no hay bloqueo de crédito), se genera automáticamente una SolP, cuyo número queda registrado en el documento de venta y en el flujo de documentos, con lo que tienes la trazabilidad completa (en el flujo también quedará registrado el pedido de compras cuando se cree).

Desde esa SolP se crea luego el pedido de compras, cuya imputación quedará enlazada al pedido de ventas. Por la misma razón, al recibir tú la mercadería, el stock quedará también imputado a ese pedido de ventas y por tanto, imposible de mezclar con el resto del stock. El tratamiento de Pedido, Entrega y Factura es el mismo de cualquier otro ciclo de ventas.

Espero que te sirva lo indicado.

Saludos,


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