Pregunta de novato en FI
Hola a todos.
supongo que en FI cuando se emite una remesa a un banco para el cobro de partidas a clientes, si un cliente (por lo que sea) no tiene saldo en cuenta o cualquier cosa que impida el cobro, el banco nos devuelve otro fichero con el no cobro,. Ese fichero se puede meter en SAP para que anule la remesa anterior, o para que haga algo que nos indique el pago no se ha realizado y que deje el anterior como pendiente para volver a emitirlo? Y alguien sabe algo de la gestión estándar de sap para perseguir ese pago? (gestión de morosos o impagados) Gracias. |
NO existe esa posibilidad en SAP como tal gestión de cobros.
Lo del impagado, depende del banco, del tipo de cuenta o de los servicios que tengas contratados. Incluso del pais donde tengas la cuenta. |
Pregunta de novato en FI
Al igual que SCORPIO007, por estándar no he visto nada... de todas maneras mírate el lockbox a ver si puedes adaptar algo... lo otro revisa si puedes Crear un proceso DMEE para este archivo de fedback.. tal vez por ahí puedas hacer algo...
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