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rafo1979 07/04/09 10:34:45

New General Ledger
 
Hola, queria preguntarles como realizar una configuracion de nuevos ledgers no principales que no contabilicen lo que se contabiliza en el ledger principal, es decir que estos nuevos ledgers no me mantengan contabilidades paralelas, solo deseo poder usar esos nuevos ledgers para contabilizar asientos muy puntuales sin necesidada de duplicar la informacion contable en cada nuevo ledger que cree... y si no, otra alternativa seria, si no logro evitar que el ledgers nuevos dupliquen la informacion del ledger principal, activar los ledgers secundarios y usar algun programa o nota que me permita actualizar estos nuevos ledger son la informacion contabilizada anteriormente en el mismo ejercicio. Muchas gracias por sus respuestas...

Saludos,

rafo1979 11/04/09 15:02:08

....
 
sabra alguien algo al respecto? saludos,

A122352 15/04/09 13:33:36

New General Ledger
 
Hola,
Con el New GL, por defecto cuando contabilizas un documento va a parar a los 2 ledgers, al principal y al secundario.
Si contabilizas con la transacción FB01L, tienes la posibilidad de informar el ledger, de este modo, sólo se contabiliza en un único ledger, el que tú informes.
El problema es que las cuentas con la gestión de partidas abiertas activada, las cuentas de terceros, no te permite informar el ledger, por lo que queda grabado el documento en ambos ledgers.
Si no te guardara los documentos en ambos ledgers no cuadraría.

No sé si te servirá de ayuda, pero esta es la lógica de funcionamiento.
Saludos!


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