Hola
En este caso vas a tener que ajustar el valor el valor en dolares. Puedes usar la TC F-05:
Datos de Cabecera:
Fecha de documento
Fecha de contabilizacion
Clase de documento
Sociedad
Periodo
Referencia - Puedes colocar el de la factura
Texto : Ajuste por diferencia cambiaria
Moneda : seleccionas Moneda Local
Posicion 01
Clave de Contabilizacion ( depende si es Debito 01 , o credito 11)
Cuenta El numero de cliente SAp
Valor: Colocas cero y cero luego seleccionas la casilla de otros datos en el campo de Importe moneda fuerte colacas los dolares.
Posicion 02 . Seria 40 ( debito ) o 50 ( Credito ) , aca le solicitas al contador la cuenta por diferencial cambiario para aplicar el asiento. De la misma forma Valor: Colocas cero y cero luego seleccionas la casilla de otros datos en el campo de Importe moneda fuerte colacas los dolares.
Una vez registrado el doc. vas a la TC para compensar ambos registros.
La TC F-05 permite hacer registros cero en moneda local y XX en usd. Este proceso es casi igual al de compensacion de partidas solo que cuando compensas automaticamente le configuras un margen de tolerencia.
Saludos espero que te sirva
Valor
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