Buenas,
Estuve buscando un tema parecido a este en el foro, pero no lo encontre. POr eso decidi crearlo y aportar, el conocimiento que obtuve.
Y dice asi:
Primero ir a la transacción SPRO luego... IMG Referencia SAP
• En primer lugar hay que crear una variante para nuestros periodos contables.
RUta: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de gestión financiera / Ejercicios y periodos contables / Periodos contables / Definir variantes para periodos contables abiertos... o Transacción OB29
• Luego, hay que asociar esta variante a nuestra sociedad.
Ruta: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de gestión financiera / Ejercicios y periodos contables / Periodos contables / Asignar variantes a sociedad
• Abrir y cerrar periodos contables. En esta actividad se define (para nuestra variante) para qué clases de cuenta y qué rango de cuentas contables se abrirá y cerrará el periodo. Desde aquí estamos abriendo y cerrando los periodos para las contabilizaciones en SAP-FI. Podemos determinar que en el periodo actual haya un rango de cuentas abierto, mientras que otro estará cerrado.
Ruta: Gestión financiera / Parametrizaciones básicas de gestión financiera / Ejercicios y periodos contables / Periodos contables / Abrir y cerrar periodos contables
• Actualizar la sociedad para la gestión de materiales. En este apartado definimos nuestra sociedad e iniciamos la apertura logística de periodos. Podemos decidir si permitimos contabilizaciones retroactivas o no en el periodo.
Ruta: Maestro de materiales / Parametrizaciones básicas / OMSY - Actualizar sociedades para la gestión de materiales..
Espero sea de Ayuda,