Ok,
1.si la carga es al 31.12.2008, debes cargar los saldos tal y cual estaban a esa fecha. en la conciliación de saldos deberas tener en cuenta que hay un activo de Febrero.
2. Para contabilizar Depreciaciones de Enero, febrero y marzo tendras que tener los periodos contables abiertos, el sistema no te dejara contabilizar nada si no lo tienes abiertos (ojo si contabilizaron depreciaciones directamente a las cuentas en los meses de enero y febrero por FI estas se tendran que anular porque la idea es que el modulo de AA sea quien genere el proceso en forma automatica), a y una cosita mas el sistema no te dejara correr depreciación acumulada al mes de marzo, tendras que realizarlo para cada mes.
3. En cuanto a tu ultima pregunta, el sistema va cargar la depreciación acumulada a la cuenta contable que ustedes le definieron, por ejemplo en colombia se maneja una cuenta para el Costo (naturaleza debito) y otra para la depreciación acumulada (Naturaleza Credito) y de esta forma cuando se deprecie el activo en forma total estas dos cuentas tendran el mismo saldo pero con signos contrario (cero), espero que me hallas entendido.
Saludos
|