es algo normal
La postcontabilización de documentos de contabilidad para llevar las contabilizaciones reales de FI a CO es más normal de lo que te puedas pensar, ya que en muchos proyectos no se instala el módulo de CO al mismo tiempo que el de FI. Por ejemplo una vez ya arrancado SAP con el módulo de FI, a mitad de ejercicio deciden arrancar con el módulo de CO, por lo que se debe pasar por este proceso para el cuadre. Eso sí, todos los objetos de imputación, así como las clases de coste de las ctas de ingresos/gastos que se han utilizado desde el arranque de FI hasta el arranque de CO, deben estar correctamente creados para evitar errores y después tener que realizar "arreglos".
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