Haber si te entendí:
A un proveedor le liquidó, una compañia "hermana" unos gastos de tu compañia y ahora le quieres pagar a tu compañia "hermana" por ese pago.
Pues deberás de tener a tu compañia "hermana" en SAP como proveedor (acreedor) para que reciba tratamiento como tal (las órdenes de compra las direccionarás hacia la compañia "hermana"), para que te facturé esos gastos que pagó a nombre de tu compañia.
Este proceso, lo podras profundizar en contabilidad de intercompañias
Saludos.
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Soy profano en SAP
BI=(Información-tiempo)*Análisis/Usuarios
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