compensacion em rf
Buen día tengo un caso que no encuentro como ajustar, sucede que comenzamos con sap en el mes de Noviembre 2017, el dia 22/01/2018 me llego una factura por un monto 4000000 donde en el mes de noviembre se le dio entrada solo 1000000 y el resto se tenia registrado en el mes de octubre en otro sistema el cual se utilizaba, ahora la cuenta de compensación me queda con un saldo y debería quedar en cero, como puedo ajustarla teniendo en cuenta que ya se hizo el cierre de mes.
Agradecida de antemano
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