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Viejo 11/12/08, 15:31:47
mmporrone mmporrone is offline
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Fecha de Ingreso: may 2007
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Hola!

Todo depende de qué modulos tengas.
El fin de ejercicio, debes cerrarlo como un período normal: o sea, correr la valoración de moneda extranjera, correr las amortizaciones, los subrepartos o distribuciones que poseas, hacer la corrida de costos.
Debes en la ob52, cerrar periodos y ejercicio y permitir contabilizar del 12/2008 al 1/2009, con lo cual permites seguir haciendo ajustes durante los primeros dias de enero en diciembre y permites que contabilicen en enero.
Debes correr el ejercicio en AF: AJRW - Cambio de ejercicio
. Luego cerrar el ejercicio (hay forma de volver a abrirlo si te equivocas): AJAB - Ejecutar cierre de ejercicio de Activos fijos.
Traslado de saldos de ctas de mayor: F.16 - Arrastre de saldos
Traslado de saldos de deudores y proveedores.: F.07 - Arrastre de saldos
En CO: okp1 (cierre de periodos)

Arrastre de saldos en centro de beneficios: 2KES

Obviamente si algún rango de números lo posees anual, lo primero que debes hacer es crear los nuevos rangos para el nuevo ejercicio. De lo contrario, aunque quieras no podrán contabilizar nada.

Creo que no me olvidé de nada.

Saludos
y suerte!!!
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