Hola GSE,
Sí, sí lo cubre el estándar (tx F.38, como bien dices).
Tienes que crear los indicadores de IVA (Tx. FTXP) al % correspondiente, y en Características , en el campo IVA destino, tienes que poner el Indicador de IVA repercutido/ Iva soportado al que va a trasladarse.
Esl sistema va a trasladar el IVA diferido al final (para que salga ya este en el libro de IVA) mediante la Tx. F.38, SIEMPRE Y CUANDO las facturas estén compensadas (cobradas o pagadas), si no, no te va a trasladar el IVA
Cualquier duda me consultas.
Un saludo
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