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Condición de pago en destinatario
Hola:
Nuestro problema es el siguiente: Algunos clientes de nuestra empresa han de tener una gestión especial de las condiciones de pago según el destinatario de mercancías que tengan. Por principio, en SAP sólo podemos definir una condición de pago y ésta está definida a nivel del solicitante. Sin embargo, no podemos definir ninguna condición de pago a nivel del destinatario. Actualmente nuestra gente modifica manualmente la condición de pago para las diferentes combinaciones cliente/destinatario dentro del pedido de ventas. Sin embargo, lo que necesitaríamos es que SAP, de forma automática, pudiese hacer la determinación de la condición de pago según el destinatario de mercancías asignado (en lugar de por cliente). ¿Alguien se encontró alguna vez con un problema similar? Gracias por vuestra ayuda, Óscar |
#2
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Estas seguro que esta a nivel de solicitante y no en la funcion de interlocutor "responsable de pago" ? Por favor asegurate esto, de ser por responsable de pago, puedes asignar por datos maestros en el solicitante el responsabel de pago del destinatario. De esta forma cuando creas un pedido (va01) el sistema te preguntara de los responsables de pago asociados al solicitante cual deseas asignar.
OJO, porque esto supone una apertura en la cuenta corriente del cliente, lo cual si tienen condiciones de pago diferentes a las de l solicitante, no me parece del todo incorrecto. Saludos |
#3
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Gracias Pablo por tu contestación.
Aunque estoy de acuerdo contigo en que donde se debe determinar la condición de pago es en el interlocutor 'responsable de pago', eso no nos soluciona el problema. ¿Por qué? Porque en al destinatario no le podemos asignar un responsable de pago. La función de interlocutor 'responsable de pago' sólo la podemos asignar a nivel de solicitante. Y, lo que no queremos es tener que asignar diferentes destinatarios al solicitante (para que en la VA01 elijan un destinatario), pero que además tengamos que asignar diferentes responsables de pago en el solicitante. Porque entonces los usuarios tendrán que elegir primero manualmente el destinatario en la VA01 (cosa que ya hacen) y luego acordarse de elegir manualmente el 'responsable de pago' (en la VA01) para el destinatario, que sería lo mismo que ir al dato de condición de pago en el pedido y cambiarlo manualmente. Gracias, Óscar |
#4
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Hola:
Me han comentado la forma de abrir el campo 'condición de pago' en el destinatario. Es mediante customizing Gestión financiera/Contabilidad de deudores y acreedores/Cuentas de deudor/Datos Maestros/Preparar creación de datos maestros de deudores/Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores). Pero ahora que puedo informar esos campos en los datos de Sociedad del interlocutor 'destinatario', no sé cómo hacer que esa información sobreescriba la que por defecto está definida en el interlocutor 'responsable de pago' (RG) del esquema de solicitante. Saludos, Óscar |
#5
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me pasa algo parecido
necesito hacer lo siguiente.
quiero que al hacer un pedido de ventas, la asignacion de impuesto no se rija por el pais del destinatario de la mercancia. Lo que necesito es que se aplique el esquema de determinacion de precio o las condiciones de cabecera para el solicitante del pedido. caso concreto: tengo un pedido de un cliente español, pero el destino es una tienda de ese cliente en portugal. Ahora se calculan los precios sin iva ( por ser fuera de españa el pais del destinatario), pero yo quiero que se aplique el iva del solicitante ( 16% -español) espero haberme explicado puedes decirme como puedo hacer para que el valor de impuesto sea el que corresponde al solicitante? gracias |
#6
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esto es lo que necesitaria cambiar y no se como
Para la determinación de impuestos, el país
mercancías se considera como país receptor. |
#7
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Pedido De Compra Con Peticion De Oferta
Hola!!
Estoy tratando de realizar un pedido de compra, basado en una peticion de oferta, donde yo ya e ingresado ME41(Peticion de Oferta), ME47 (Oferta), y ME49 (Cuadro comparativo), donde en el cuadro rechazo y acepto las ofertas, luego voy a la orden de compra y en resumen de documento activo, peticion de oferta, deberia llamar mis peticiones de oferta que fueron aceptadas. Mi problema es que condiciones debo darle para que llame la peticion de oferta o item aceptados. Gracias por su colaboracion |
#8
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Bloquear condicion de pago
como puedo hacer para bloquear la condicion de pago del pedido de tal manera que no pueda ser cambiada a la que ya viene por defecto solo para ciertos usuarios
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#9
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Agrupar condiciones de pago
Hola!!!, buenas tardes...los molesto porque necesito una ayudita de vuestra parte!
soy nuevo en el modulo de SD y debo realizar algunos cambios por el customizing (OME2), resulta que: tengo una lista de condiciones de pago y me pidieron que cree algunas màs, el tema esta en que cada entrada que realizo le tengo que asignar una condicion y la agrega al final y cuando el usuario quiere ver las condiciones de pago por la va01, el en matchcode los ve al final, existe alguna manera de agrupar/ordenar las condiciones de pago por descripcion??? Muchisimas Gracias |
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