#1
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MIRO- Contabilizar Factura con varios IVAs
Necesito contabilizar una factura con la Trasacción MIRO, que tiene varios IVAs. Solamente hay una certificación(una posición).
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#2
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MIRO- Contabilizar Factura con varios IVAs
Y si llevas los impuestos de forma manual a la cuentas.
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw" |
#3
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Hola Juan.
nosotros tuvimos el mismo problema con la MIRO. Teníamos una factura con un item que iva a IVA 21% y otro item con IVA al 10,5%. Para que la MIRO te lo tome, tenes que abrir esos items cuando cargan la orden de compra (que lo separen en dos líneas). Si cargan una sola línea, la MIRO no te lo deja abrir con los dos IVA. Suerte. Salu2 Adrián |
#4
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Contabilizar facturas Miro con varios Ivas
La transaccion Miro maneja control de copia de los datos almacenados en la orden de compra , hay que definir una posicion por cada iva que se genere , No lo puedes hacer sobre la misma posicion. El indicador de iva va a nivel del maestro de materiales y en el registro info .
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#5
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Lo que yo tuve que hacer una vez, fue Crear otro indicador de impuestos.
Este nuevo indicador de impuestos tenía el IVa y un impuesto de 5% relativo a la carne. Asi que la solución la veo por ese lado, crear tu indicador de impuestos con 3 impuestos. Saludos. |
#6
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MIRO- Contabilizar Factura con varios IVAs
Hola,
Mira en el caso que sea un caso especifico, lo que realizaban usuarios de un cliente que estuve manejando, aplicar un indicador exento a la posición y los ivas y retenciones los aplicaban de forma manual, imputando de forma manual en la pestaña de cuentas de mayor los IVAS y los porcentajes de retención también los especificaban de forma manual en la pestaña de retenciones, este caso lo aplicaban para la tributación de Colombia. Bueno espero en algo aporte.
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Saludos. Tonijua. Moderador FICO "Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw" |
#7
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RE: Contabilizar diferentes alicuotas de IVA por MIRO y por FB60
Bien en este caso si la FX es con orden de compra.
Este ejemplo es cuando se tienen materiales con distinas tasas de IVA Estos son los Pasos; 1. Cargar la Fx normalmente por tx MIRO. 2. En la O/c (orden de compra) "Pedido/ Plan de entregas" El codigo de impuesto vendrá indicado por defecto, deberemos modificar aquella posición "linea" que se ha facturado a una alícuota diferencial. Por ejemplo modificar la posición 2, con una alícuota del 10,5% (en este caso): Donde?? Abajo en la pantalla hay 2 solapas de "REFERENCIA A PEDIDO" o "CUENTA MAYOR" dentro de referencia a pedido buscar la columna de "Ind. impuestos" (se seleciona el indicador 10,5% IVA ) 3. dar ENTER para modificar el total introducido 4. Una vez confirmadas las alicuotas facturadas, debemos ir a la partición de importe (Es una solapa arriba donde se ingresan los primeros datos de la FX, que por lo gral esta oculta detras de otras como la de retención): 5. Ahora debemos abrir manualmente en dos posiciones, debido a que SAP las agrupa en una. En el campo importe, debemos colocar el neto mas IVA de cada posicion. Luego dar click en el boton que figura en la columna RI (info det ret impo) de cada una de las posiciones, para modificar la base imponible y cargar el mono neto. ( Nos debe desplegar una ventana con varias columnas " simil la solapa de retenciones") . 6. Luego de cambiar los indicadores de impuestos segun correspondan hay que "Aceptar" dando un click en el tilde verde. 7. Repetimos los pasos 5 y 6 para la siguiente linea. 8. click al tilde 9 Luego simular, y contabilizar AHORA POR FB60 Para el caso de tener que registrar una factura con distintas alicuotas de IVA, por ejemplo un material al 21% y otro gravado al 10,50 %, se debe proceder de la siguiente manera: Grabado al 21% = 10000 Grabado al 10,05%= 5.000 1. Llenar todas los campos con datos de la fx. 2. Abajo imputar cta mayor (todos los campos necesarios, ctro de costo , beneficio etc) ahora en los indicadores de impuesto debemos seleccionar el apropiado para cada material EJ Importe total de la fx 17625.00 " con el tilde en calc de impuesto 10000 CA 5000 BA Una vez imputadas las diferentes posiciones con las alicuotas de IVA que corresponden se debe ir a la cabecera de la pantalla , " Entorno" - " Contabilizacion compleja" Nos mostrara un pantalla donde podremos imputar una nueva linea: DEbemos hacer click en la linea del proveedor y se nos desplega otra pantalla ( la que corresponde a este asiento contable) Debemos modificar el campo " importe". Lo que haremos es abrirlo en dos lineas. Para este ejemplo, se ver a coninuacion las modificaciones. colocar 10000+ el 21% = 12100 RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default. en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha) La panalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 10000. Luego dar click en el tilde verde "aceptar" en al pantalla que estariamos ahora debemos agregar otra linea mas la de los 5000 ( recuerdan!!!) los pasos son exactamente los mismos pero debemos recordar que en el campo importe se deve colocar 5000 + 10.5% IVA = osea 5525.00 RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default. en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha) La pantalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 5000. Luego dar click en el tilde verde "aceptar" Luego dar click en "documento" , "Simular" y veremos al imputacion contable a contabilizar: (nos debe mostrar algo asi) CC Div Cuenta moneda importe Imp- IVA 001 31 00007 Proveedor $$$ 12100.00 002 40 0123 Gtos a recup 10000.00 CA(21%) 003 40 0123 Gtos a recup 5000.00 BA(10.5%) 004 31 00007 Proveedor 5525.00 ** 005 40 032154 IVA CRED FISCAL 2100.00 CA (21%) 006 40 032154 IVA CRED FISCAL 525.00 BA(10.5%) D 17625.00 H 17625.00 00.00* 6 Posiciones Luego "una expiracion de alivio" y Contabilizar Sldos Gustavo desde Argentina. |
#8
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Facturas con varios tipos de IVA
Buenos días Gustavo,
He seguido tus explicaciones con atención y he intentado llevarlas a cabo con un usuario pero al final nos perdemos. Como comentaste que te sería posible que colocases imágenes, te pediría por favor si pudieras mostrar con "pantallazos" lo que explicas. Gracias, Saludos Oscar |
#9
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Re
No puedo colocar las imagenes me pide direccion de url ... y con esto estoy frito no se como hacerlo pero tengo todo paso a paso ...pasame tu email y te lo paso con formato word ..
Sldos Gustavo desde Argentina
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"Si no se tiene el coraje de vivir como se piensa,
Se debe pensar como se vive"
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#10
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Factura Con Varios Ivas
Buenos días Gustavo,
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