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Compensación de PA valoradas
Tengo el siguiente problema. Tengo 2 Sociedades en las cuales en una la compensación se comporta de una forma y en la otra de otra, pero no logro encontrár la diferencia entre ambas por el customaizing
- En una de las Sociedades reversa las 2 patas de la valoración, la que se imputó a la cuenta de gasto/ingreso por diferencia de T/C NO REALIZADA y la cuenta de Corrección de Balance (Cuentas configuradas por la OB09) y además imputa la nueva cuenta de gasto/ingreso por diferencia de T/C REALIZADA. Generando 5 imputaciones y posiciones contables - Para la otra Sociedad reversa solo 1 pata de la valoración la que se imputó a la cuenta cuenta Corrección de Balance (Cuentas configuradas por la OB09) y la otra pata la SUMA a la nueva cuenta gasto/ingreso por diferencia de T/C REALIZADA. Generando 4 imputaciones y posiciones contables Yo necesito que trabaje como el primer caso planteado ¿Alguna idea? Saludos cordiales, desde ya muchas gracias...
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Gustavo A. Biglia Consultor SAP FI |
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