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Super complicado!
Hola Mundo!
Cada fin de mes realizamos todo el proceso de revalorizacion de tarifas de mano de obra, determinamos WIP y desviaciones, liquidamos las ordenes de proceso y luego ML, en todos los meses anteriores distribuyo o transfirio las desviaciones a las existencias o cuentas de activo y al costo de venta nacional o de exportacion por la parte que corresponde a los productos que salieron, sin embargo en el cierre de Junio solo se revalorizo el stock y no asi los productos que salieron, es decir, no existio ninguna contabilización a ninguna cuenta de costo de venta. la ultima trancacción que estoy utilizando (ML) es la CKMLCP, se me acaba el tiempo para resolver este asunto por que el cierre de Julio esta a la vuelta de la esquina. Espero puedan ayudarme y de antemano agradezco mucho su tiempo |
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