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  #1  
Viejo 30/10/08, 02:19:11
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2008
Mensajes: 102
Retención de Impuesto Miro

Necesito su ayuda por favor.

Al contabilizar una boleta de honorarios por la transacción Miro a un proveedor que esta creado con retención, no aparece el indicador de retención al visualizar el documento contable, al revisar el libro de retenciones, el documento aparece como exento, esto debido a que el documento contable no tiene el indicador de retención.

Si contabilizo por una transacción de fi por ejemplo FB60, la operación queda perfecta.

Me pueden ayudar por favor a saber que puede ser el problema y cmo l pued arreglar.

Desde ya muchisimas gracias.
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  #2  
Viejo 04/11/08, 17:24:42
SuperAprendiz SuperAprendiz is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2008
Mensajes: 102
> Retención de Impuesto Miro

Estimados

Por favor ayudenme con este tema.

Tal ves halla un exit que lleve el indicador de retención al documento contable.

Gracias.......
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  #3  
Viejo 10/06/11, 17:11:06
dariog dariog is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2010
Mensajes: 1


Pudiste solucionar este temaa ?, te agradeceria si la respuesta es positiva como fue que hiciste para solucionarlo porque tengo el mismo problema.

Saludos
__________________
Darío Gaiero

Responder Con Cita
  #4  
Viejo 06/09/17, 15:59:19
Javysap Javysap is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2016
Mensajes: 15
Retención de impuestos, MIRO, proveedor

Hola a todos, espero tengan un buen día.
Disculpen si me entrometo, pero no sé como crear un nuevo tema, y me parece que mi tema se relaciona un poco con lo que menciona acá.
Actualmente estoy trabajando en MM, y se presenta una situación a la cual debo darle solución.
Resulta que, en la transacción MIRO, existe la posibilidad de ingresar factura (donde se paga IVA) y boletas de honorarios ](donde hay retención de impuesto) entonces, hubo una oportunidad en que se ingresó una factura a un proveedor, por lo tanto tenía que tener IVA, pero cuando se realizó la contabilización, al proveedor se le retuvo impuesto (10%), y no sé porque sucedió eso si en ninguna parte se ingresó una boleta de honorarios.

El usuario a quien le sucedió esto, me habló de la configuración del dato maestro, es decir, según él, independiente a querer ingresar una factura a un proveedor, si en sus datos maestros aparece seleccionada la alternativa de retención, el sistema siempre realizará retención de impuestos.

Por lo tanto, él pregunta si es posible hacer una validación como la siguiente: si la clase de documento es factura, que nunca permita realizar la retención de impuesto (pero eso se haría ya en el pago de la factura? o sea que la validación no es a través de la MIRO y es a traves de transacciones de FI??), es decir, que arroje mensaje ERROR.

Ahora, si se habla de dato maestro, no se tendrá que corregir a través del estándar de SAP por medio de configuración? (porque a mi juicio, el sistema es super inteligente y útil si es que uno realiza una buena configuración)

Espero me puedan ayudar,
Quedo atenta a cualquier comentario que puedan hacer.

JavySAP
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