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#1
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Hola
Has probado con Configurar verific.facturas dobles? Si parametrizas esto, cuando intentas contabilizar una factura que coincide con otra en "sociedad, fecha y referencia" el sistema da un mensaje de advertencia, puedes fijarlo en "error" y no te dejará duplicar la factura. Saludos Ana
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Ana Sol ![]() Consultora SAP FI/CO |
#2
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Buen día Ana,
Te agradezco mucho por tu respuesta. Te comento que eso ya lo tenemos configurado de esa manera y nos es de mucha ayuda como control. Pero no es lo que estoy necesitando. Estoy seguro que debe existir la posibilidad de indicarle al sistema que no permita hacer una devolución de mercadería por la migo cuando un pedido ya tiene una recepción de factura cargada. Lo que pasa es que no lo encuentro en la SPRO. Si alguien sabe, agradeceré la información. Yo sigo buscando. Muchas gracias, Saludos, Juan. |
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