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  #1  
Viejo 28/05/09, 12:46:41
miguelmo76 miguelmo76 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2009
Localización: Puerto Ordaz - Venezuela
Mensajes: 27
Saludos a todos.

Siguiendo el tema de los anticipos a proveedores, de casualidad ustedes no han tenido el siguiente caso: en la empresa cada vez que se da un anticipo a proveedores asociado a un pedido el mismo presupuestariamente absorbe el comprometido y libera el presupuesto que estuvo en su momento tomado por el compromiso.

Claro dejando un disponible que no es real los usuarios lo consumen y cuando el analista de cuentas a pagar registra la nota de credito para luego registrar la factura, el sistema le emite el mensaje de Presupuesto Excedido.

Si ustedes han tenido este caso me podrian ayudar por favor para aplicar la solucion en la empresa.
__________________
Lic. Miguel Moreno
Gestion Presupuestaria FI - FM
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  #2  
Viejo 21/09/09, 18:37:05
LISTE9 LISTE9 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2009
Mensajes: 3
Control de anticipos

Buenas Tardes, en mi empresa estamos teniendo el mismo inconveniente, y quisieramos saber si se puede plantear alguna forma de que el sistema; no permita contabilizar a las facturas que poseen o/c referidas a un anticipo. Pues es correcta la afirmacion de que es un error de los analistas, pero tambien hay que entender de que tan solo tipiar rapidamente un enter (muchas veces en forma automatica), podes estar pagando 2 veces una factura. Considero que SAP es uno de los sistemas de gestion mas sofisticados del mercado, por ende deberia tener alguna funcion que bloquear dichas o/c.

Muchas Gracias
Christian G. Liste
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  #3  
Viejo 25/11/09, 01:59:59
Ximena444444 Ximena444444 is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2008
Mensajes: 98
Si bien es cierto que Sap lo mas grande en ERP, dificilmente puede abarcar todas las opciones o ideas que tengan los contadores del mundo, por referirme a un solo modulo.
Para este tipo de caso, nosotros, a traves de un programita, marcamos la orden de compra, con un campo que se anexo en la cabecera del documento, que indica Anticipo. Cuando llega una factura referida a la orden de compra, chequea este campo y si este campo esta marcado la factura que se esta tratando queda automaticamente bloqueada. Conversen con los abaperos, esto no es dificil. Inclusive si se marca el anticipo, el sistema genera automaticamente el documento x el anticipo.
Eso...saludos
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  #4  
Viejo 21/08/14, 23:23:54
Orlando A Rios Orlando A Rios is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2008
Mensajes: 18
Control anticipos

Hola Ximena44444, puedes indicarme en que pestaña de cabecera y campo utilizaron para " marcamos la orden de compra, con un campo que se anexo en la cabecera del documento" ?, Gracias por tu info.
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  #5  
Viejo 25/09/14, 15:47:25
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2012
Mensajes: 99
Buen Día,

Para este tipo de inconveniente, SAP tiene una "Funcion Empresarial" que se pueden activar (no es reversible), que esta disponible apartir del Enhancement Package 4 for SAP ERP 6.0; Esta activacion adicional nos permite y facilita la relacion de anticipos de compras desde el proceso de negociacion, es decir que desde el momento en el cual se crear el pedido en la ME21N puedo agregar el porcentaje, o el importe fijo del anticipo, esto lo puedo realizar por cabecera o posición, posterior a esto corro la transaccion FPDP_CREATE que es similar a la F-47, solo que me lista todos los pedidos que tienen relacionados solicitudes de anticipos pendientes por ejecutar. Este proceso es interesante, sin duda hay que tener cuidado al activarlo en un mandante en marcha, tambien se deben realizar algunas configuraciones adicionales en FI, con relacion a la referencia de campos en los documentos.

La bussines funtion que se debe activar para este proceso es la LOG_MMFI_P2P



Saludos,

Juan Hernandez
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  #6  
Viejo 07/11/14, 15:28:43
elicastane elicastane is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2006
Mensajes: 24
Hola,

En mi empresa tenemos el mismo inconveniente. La unica solución que SAP propone es la activación de la BF LOG_MMFI_P2P. Alaguien tiene experiencia con esta activación o como han solucionado el inconveniente.
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  #7  
Viejo 05/07/18, 15:59:27
edigiglio edigiglio is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2010
Mensajes: 10


Hola Juan,

Estamos implementando la función LOG_MMFI_P2P de la integración MM con FI y nos ocurre el siguiente error en la transacción MIRO: No es posible dividir el importe para la posición 0000098002 Mensaje Nº F5A364.

Estamos queriendo ingresar una factura con el anticipo e importe particionado con 2 indicadores de IVA? ¿Te surgio este error? Como lo resolvieron?

Saludos,
Evangelina
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  #8  
Viejo 10/07/18, 11:31:48
Avatar de SidV
SidV SidV is offline
Usuario Avanzado
 
Fecha de Ingreso: oct 2008
Localización: Argentina
Mensajes: 1,767

Ví que ya abriste el debate aquí:


No veo mucha relación con los anticipos y ésto de la MIRO.
Procura no mezclar temas en el futuro por favor.

Saludos
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