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  #1  
Viejo 29/04/08, 17:50:01
Adrián Aldave Adrián Aldave is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Localización: Buenos Aires - Argentina
Mensajes: 265
PS- Anticipos

Hola, buenas tardes.
se está teniendo un problema en PS con las contabilizaciones de compensaciones de anticipos. Esto se da cuando se quiere liquidar el elemento PEP por la CJ88.
Como consecuencia de esto arroja diferencias.
Alguien sabe algo de que puede ser, si hay algo mal en el elemento PEP??

Gracias por todo

Saludos

Adrián
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  #2  
Viejo 02/05/08, 22:00:43
Andres Weiss Andres Weiss is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2006
Mensajes: 232
Hola Adrían, que error te esta dando específicamente?

Te diria que como primer medida revises el customizing de la tx. OAYB, ahí se define por plan de valoración y por grupo de clases de movimiento las clases de activos fijos permitias.

Si tenes medida de inversión en PS te puede estar faltando esto, te diría que al grupo 15 de anticipos le agregues la clase de medida de inversión que tenes definido.

Sino despues pueden ser un monton de cosas posibles, haria falta un poco más de detalle del error.

Saludos,
Andrés
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  #3  
Viejo 07/02/11, 22:04:38
Jenny Contreras Jenny Contreras is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2007
Mensajes: 81
Error AA341 No se pued eocntabilizar baja totald en inmov. cone sta clase de mov.

Yo tengo el mismo problema, el activo se capitalizó por el módulo de PS, se le imputaron ciertos anticipos por la CJ88 y luego los compensaron y ahora finalmente lo liquidaron y desean trasladar los valores a otro activop, peor nod eja y da el error siguiuente:
'
"En el área de valoración 12 no se han compensado todos los anticipos", ya revisé tooooooooooooooodo y lo único que veo es que como el área de valoración 12 tiene configurada la moneda fuerte da una diferencia por la tasa de cambio del día en la tx OB08... entonces intenté contabilizar nuevamente la compensación por la diferencia, y configuré una clase de movimiento limitandola al área de valoración específica, para que no cree alguna otra inconsistencia, pero ahora me arroja el error AA436 "No se puede contabilizar (el área 12 no gestiona anticipos"... ya no sé que más cambiar para eliminar el primer error, por favor si alguién sabe algo???

Muy agradecida de antemano, saludos!!!
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