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Viejo 31/08/12, 16:29:08
DOV DOV is offline
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Fecha de Ingreso: jul 2006
Mensajes: 13
Question Solicitud y Pago Anticipos c/orden de compra asociada a un activo fijo

Estimados;

Favor su ayuda para terminar de parametrizar correctamente la creación de solicitudes de anticipos (F-47) asociados a una orden de compra o pedido con tipo de imputación 'A' (asociada a un activo fijo). Posteriormente con la F-48 hacer la contabilización del mismo asociado a la solicitud de anticipo.

El tema es que he realizado las siguientes parametrizaciones;

En el status campo de la variante de acreedores (OBC4) se deja 'entrada opcional' los campos código y sub-número de activo para que nos dejara crear la solicitud de anticipo, sí tiene entrada 'suprimida' arroja error.

Con la transacción OAYB especifico la clase de activos fijos que estarán permitidas para solicitudes de anticipos.

Con la AO90 especifico las cuentas para el área de valoración correspondiente, en este caso 01, en los campos 'Alta de anticipos' y 'Cuenta compensación de anticipos' porque sino también arrojaba error en la contabilización del pago (F-48)

Con la OBA7 habilitamos la clase de documento respectiva 'Anticipo acreedor' para que permita clases de cuenta del tipo 'Activo Fijo', sino arroja error al intentar pagar con la (F-48)

Después de sobrepasar todos estos pasos, finalmente se produce la contabilización con la F-48, sin embargo, aquí los problemas, ya que, el resultado no es precisamente el que se requiere;

1).- La contabilización queda con 4 líneas de imputación; la cuenta de banco, la cuenta de acreedor asociada, la cuenta de activo fijo y una cuenta pivote que usamos sólo para probar.

2).- En el módulo de activo fijo se incorpora un movimiento del tipo '180' anticipos por el monto del anticipo contabilizado.

Por lo que indican los usuarios funcionales, la contabilización debe quedar solamente con 2 imputaciones (banco y acreedor) y no mover nada en el módulo de activo fijo, es decir, no grabar un movimiento 180.

Por favor su ayuda y/o comentarios para terminar de cerrar correctamente este requerimiento.....cuál es la mejor práctica utilizada para este tipo de proceso, ya que, por lo que he visto en el foro existen varios colegas que han pasado casi por el mismo problema.....

Muchas gracias,
Daniel
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