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Indicador IVA local vs Plants abroad
Hola a todos,
Tenemos que configurar los impuestos en una empresa que pertenece a un grupo con empresas en el extranjero, por ejemplo Eslovaquia. Algunas veces, nuestra empresa española recibe pedidos de clientes eslovacos y, en vez de suministrar los materiales ella, le pide a su socia Eslovaca que lo haga ella. Sin embargo, es la empresa española la que emite la factura y tiene que ser con un iva eslovaco al considerarse una operación interna de Eslovaquia y sin movimiento en aduanas. Incluso a veces, para este mismo pedido, no es su socio local sino un vendedor no de grupo el que realiza el suministro en su nombre, e igualmente es nuestra empresa española la que emite la factura y con IVA eslovaco. Estamos dudando sobre si la solución a efectos de crear indicadores de impuestos para estas situaciones debe ser: 1. Opcion 1: crear indicadores en el esquema de cálculo de impuestos español (TAXES) on porcentajes de Eslovaquia y de tipo extranjero. 2. Opcion 2: activar el componente Plants Abroad/Centros en el extranjero. 3. Opción 3: combinar las dos anteriores, siendo el 1 para ventas desde una empresa del grupo; y aplicado la 2 para ventas desde un proveedor no de grupo. SAbe alguien qué opción es la correcta? Muchas gracias de antemano por cualquier ayuda. Saludos, Venise |
#2
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Hola a todos,
Finalmente la solución será no utilizar la funcionalidad de Plantsabroad/Centros en el extranjero. El motivo es que no se es sujeto pasivoi de IVA en esos países y además, y fundamental, no se evita la necesidad de tener que crear tantos indicadores de IVA como combinaciones de paises-porcentaje de impuesto. Espero le ayude a alguien en el futuro. Venise |
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