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  #1  
Viejo 16/07/12, 16:46:37
gabriso gabriso is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2009
Mensajes: 63
Generación De Oc

Buenas tardes Gente, solicito su colaboración pues necesito evaluar el desarrollo de que Si almacén solicita un material el cual Compras ya ha negociado y por lo cual está incluido en un contrato marco vigente, no sea necesario que compras intervenga en el proceso de generar la OC sino que una vez aprobada la Solped por el gerente de mantenimiento esta se convierta en una OC.
Así entonces el proceso del sistema sería:
Revisar si el código del material está incluido en un contrato Marco,
Si, si generar OC, y pasa a aprobación del comprador
Si no pasar Solped a Compras como está actualmente.

Gracias por sus aportes. Saludos.

Gabriso
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  #2  
Viejo 16/07/12, 16:54:11
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2006
Localización: Santiago de Chile
Mensajes: 214
Hola...si bien no soy experto en MM, entiendo que es posible generar órdenes de compra por la ME59 de manera automática, inclusive programar un job para ello. Esto lo implementé en un proyecto en que estuve para los casos de venta calzada (cuando compras las unidades exactas que quieres vender). El pedido de ventas generaba la SolPed, la cual generaba la O/C por este método.
__________________
JFOG
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  #3  
Viejo 21/03/13, 13:03:39
Avatar de a7varo
a7varo a7varo is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: dic 2007
Localización: Santiago, Chile
Mensajes: 10
Me puedes dar mas detalles para este caso, debo revisar un caso similiar en mi empresa... desde una pedido de venta para un cliente, ejecutar una solped y pedido al proveedor, ya sea, nacional o internacional...
desde ya, gracias
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  #4  
Viejo 21/03/13, 13:32:21
JuanFco2311 JuanFco2311 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2006
Localización: Santiago de Chile
Mensajes: 214

Hola, Álvaro.

Lo que describes se conoce en Chile como "Venta Calzada": es cuando compras exactamente lo que le vas a vender a un cliente.

Esto se maneja en SAP (en el pedido de ventas) asignando a la posición un tipo de reparto especial (CB). A partir de este reparto, al grabar el pedido de ventas (y si no hay bloqueo de crédito), se genera automáticamente una SolP, cuyo número queda registrado en el documento de venta y en el flujo de documentos, con lo que tienes la trazabilidad completa (en el flujo también quedará registrado el pedido de compras cuando se cree).

Desde esa SolP se crea luego el pedido de compras, cuya imputación quedará enlazada al pedido de ventas. Por la misma razón, al recibir tú la mercadería, el stock quedará también imputado a ese pedido de ventas y por tanto, imposible de mezclar con el resto del stock. El tratamiento de Pedido, Entrega y Factura es el mismo de cualquier otro ciclo de ventas.

Espero que te sirva lo indicado.

Saludos,
__________________
JFOG
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