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  #1  
Viejo 07/10/09, 18:43:22
Fabiana Fabiana is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 17
Lightbulb Doc "RE" en F110

En la trx F110 para pagos Automaticos de Acreedores cuando armamos la propuesta solo nos trae los documentos KR y no trae las Facturas cargadas desde la MIRO (documentos "RE"). Podrían indicarnos donde se parametriza los tipos de documentos para la trx F110?
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  #2  
Viejo 08/10/09, 03:24:27
Avatar de Tonijua
Tonijua Tonijua is offline
Moderator
 
Fecha de Ingreso: jun 2006
Localización: Chile
Mensajes: 801
Doc "RE" en F110

Mmm, No recuerdo exclusión de documento por Customizing para la F110... Raro. No los estarás excluyendo en la pestaña selección libre.? Lo otro que se me ocurre que en la miro le este indicando alguna vía de pago no contemplada. Lo último que te dice el log? Has una prueba con un Proveedor que solo cuente con Facturas “RE” y miras el Log, es bastante completo. Bueno de todas maneras te dejo la Tx de customizing FBZP.

Cualquier cosa nos cuentas-
__________________
Saludos.
Tonijua.
Moderador FICO

"Algunas personas miran al mundo y dicen Porque?. Otras miran al mundo y dicen Porque no?. George Bernard Shaw"
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  #3  
Viejo 21/10/09, 18:31:12
Fabiana Fabiana is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 17
Thumbs up

Muchas gracias por responder. Te comento que las pruebas que realizamos no excluímos ningún valor en la "Selección Libre". También probamos cargar en la cta cte del proveedor un solo documento pendiente de pago del tipo "RE", y en la vía de pago le colocamos la correcta para Pagos Automáticos. Y vamos a la F110 cuano queremos generar la propuesta nos da el error que adjuntamos. Sería tan amable de darnos su correo personal así le enviamos los pasos que seguimos y las parametrizaciones. Desde ya muchas gracias.
Imágenes Adjuntas
Tipo de Archivo: jpg pago1.jpg (12.5 KB, 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pago2.jpg (6.9 KB, 29 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pago3.jpg (38.7 KB, 28 visitas)
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  #4  
Viejo 22/10/09, 13:22:43
Cecilia77 Cecilia77 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: dic 2006
Localización: Buenos Aires, Argentina
Mensajes: 295
Fabiana,

Cuando el sistema te muestra ese error, es porque no encuentra ninguna partida para pagar. Seguramente, hay algo en los parametros de selección que hacen que ese documento RE no sea tenido en cuenta. Te recomiendo que revises las siguientes cosas:

-Docs. creados hasta: fijate que la fecha que estas indicando ahi no sea anterior a la fecha de entrada del documento, ya que sino el documento no es tenido en cuenta.

-Sig. Fe. Cont.: Fijate que el documento tenga su vencimiento previamente a esta fecha.

-Vías de pago: fijate que en la definición de la vía de pago (FBZP) no tenga seteado algun dato maestro del acreedor como obligatorio y que este falte en el DM del acreedor que estas pagando.

Espero te sirva.

Saludos,

Cecilia
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  #5  
Viejo 22/10/09, 15:17:06
mmporrone mmporrone is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: may 2007
Localización: Buenos Aires, Argentina
Mensajes: 268
Hola,

Cuando da ese error tambièn es porque tienes al proveedor tomado en alguna otra propuesta que no ha llegado a contabilizarser como pago.
Revisa todas las propuestas pendientes de pago y borrala. Luego podras borrar la propuesta con problemas y volver a ejecutarla.

Fijate!.
Suerte
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