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  #1  
Viejo 14/05/14, 14:40:01
cesarmm cesarmm is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2013
Localización: México
Mensajes: 139
Question Realizar la imputación al dar salida a la mercancía.

Hola todos, el día de hoy tengo la siguiente duda...

El panorama es el siguiente:
Tenemos materiales del taller automotriz (Aceite, anticongelante, gasolina, llantas, etc.) y actualmente estos materiales se compran por medio de un pedido en el sistema. Al realizar este pedido nos pide los datos de la imputación tales como CeCo y Orden (Obligatorios). Este Ceco y Orden están ligados a un vehículo para poder estimar los gastos sobre un vehículo (La Orden, viene siendo el número económico del vehículo). Cuando se va utilizan los materiales se le dan salida por medio de la transacción MB1A.

El problema es:
Al momento de comprar un material del taller automotriz realmente no se sabe hacia que CeCo y que Orden (Vehículo) se van a ir. Y muchas veces compran 10 litros de aceite y solo 5L se van a una unidad y quedan 5L para el stock.

Requerimiento:
Se requiere que el CeCo y Orden no se haga en el pedido sino que en el momento el que se realice la salida en la MB1A para saber hacia donde va el gasto.

Aún desconozco varios aspecto en las configuraciones de SAP, espero pueda apoyarme con esto indicándome el procedimiento a seguir o que otras alternativas podría aplicar. Muchas gracias.
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  #2  
Viejo 19/05/14, 15:46:40
JuanHernandez JuanHernandez is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2012
Mensajes: 99
Buen Día,

Lo primero que debes ver es la configuración del material, la idea es que el tipo de material que compras se pueda controlar por cantidad y valor, y asi puedes realizar el pedido de compra sin ninguna imputación, donde no te pedira obligatorio los campos de CEco u Orden,

Verifica:

1. en la transaccion OMS2 visualiza como esta configurado el tipo de material, aun que incialmente intenta crear un pedido de compra sin ninguna imputacion, se no te genera algun mensaje, es por que el tipo de material esta configurado para afectar cuentas de inventario y cantidades. Si puedes crear el pedido, el siguiente paso es realizar el ingreso de materiales, donde afectara las cuentas de inventario y actualizara las existencias, puedes verificar en la MB51, y posterior al realizar los consumos lo puedes ejecutar de la siguiente forma, si es a un CeCo utilizas la clase de movimiento 201 y si es a una Orden interna utilizas la CM 261.

Cordial saludo,

Juan Hernandez.
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  #3  
Viejo 20/05/14, 20:35:05
cesarmm cesarmm is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2013
Localización: México
Mensajes: 139
Smile


Hola JuanHernandez,

Estoy creando el pedido pero tengo la siguiente duda: ¿Que tipo de imputación y de orden le pongo? Por proceso, siempre le pongo tipo de imputación = F (Orden) y Tipo de posicion = " " (Normal). Haciéndolo de esa forma me solicita el CeCo y la Orden.

¡Saludos!
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  #4  
Viejo 20/05/14, 21:44:26
cesarmm cesarmm is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2013
Localización: México
Mensajes: 139
Unhappy


Cree una solped con tipo de imputación = Desconocido y tipo de posición = Vacío y pude guardarla sin problemas, pero al crear el pedido me regresó el mensaje: "Clase-docum/Tipo-posición NB/ (SolP) <-> ZSER/ (Pedido). Diagnóstico: Las solicitudes de pedido de la clase de documento NB, o bien, del tipo de posición , no pueden ser asignadas a pedidos de la clase de documento ZSER, o bien, del tipo de posición ."
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  #5  
Viejo 21/05/14, 12:14:31
Avatar de Dlanor20777
Dlanor20777 Dlanor20777 is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2011
Localización: Venezuela, Puerto Ordaz.
Mensajes: 709

Ese error se debe a que no tienes asociados esos tipos de documentos y posiciones, ve a esta dirección y configuralos: Compras -> Pedido -> Parametrizar clases de documento, dentro seleccionas el tipo de documento de pedido a relacionar con la solped en tu caso creo que es el ZSER, luego seleccionas Tipos de posición permitidos, si estas haciendo un servicio seleccionas F, y luego doble click en Enlace SolPed; clase de documento, y alli agregas NB Solicitud de pedido F Servicio F Servicio.

Saludos.
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