|
#1
|
|||
|
|||
Modelo 340
Hola SAPeros,
Tengo un problema con el report RFIDESM340 que genera el modelo 340 para Hacienda. Para el IVA repercutido, si tengo una factura de 2 posiciones con tipos impositivos distintos, el report elimina una de las filas, dejando solo la otra, con lo que el fichero está incompleto y el cliente tiene que completarlos manualmente. Alguien ha tenido el mismo problema? Tenéis alguna solución concreta? Muchas gracias, Victor |
#2
|
|||
|
|||
La factura no tendrá dos líneas debido a que el indicador de IVA es del tipo con recargo de equivalencia, verdad?
|
#3
|
||||
|
||||
Hola,
Que tal, tengo mas o menos el mismo problema. En mi caso SAP elimina el numero de secuencia en los siguientes indicadores de IVA del mismo documento y el cliente no quiere eso.¿Alguien ha sabido solucionar el problema? Saludos,
__________________
----- Saludos Antonio Lobo |
#4
|
|||
|
|||
Hola Victor,
¿has comprobado que el indicador de IVA que no te sale está en la tabla ES340_OPRKEY? Un saludo |
#5
|
|||
|
|||
Hola a todos,
En referencia al modelo 340 en España, tengo un problema y es que las facturas de ventas que tienen recargo de equivalencia, en el fichero que genera SAP para importar a Hacienda, sí me especifica en una sola línea, lo que corresponde al porcentaje de IVA repercutido, y el porcentaje correspondiente al IVA recargo de equivalencia, hasta ahí bien. Pero sin embargo, este recargo de equivalencia no me lo suma al importe total de la factura. Os pongo un ejemplo: Importe total de la factura: 452,10 Base imponible: 358,24- Iva repercutido 21%: 75,23- Iva rec.equivalencia 5,2%: 18,63- Bueno, pues en el fichero que genera sap en la cabecera, informa que el importe total de la factura es 433,47. No me suma los 18,63. ¿Ha tenido alguien este problema? Muchas gracias a todos. La versión es SAP ECC 6.0 |
#6
|
|||
|
|||
Hola,
Ya lo he solucionado, a quien le pase lo mismo lo que deber realizar es implementar la nota de sap 1589991 Un saludo |
#7
|
|||
|
|||
Problema con el 340 (facturas emitidas)
Hola a todos,
mi cliente se queja de que en la declaración del informe RFIDESM340 le salen las partidas con clave A8 (IVA soportado EU 21%) por partida doble, con el siguiente comentario: A8 no debe salir en el IVA repercutido (facturas emitidas) A8 debe salir sólo en el IVA soportado (facturas recibidas) y tiene que eliminar estas partidas manualmente antes de pasar el fichero a Hacienda. Teneis alguna sugerencia de como solucionar o simplificar el problema? Saludos y gracias |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|