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#1
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Importe ML3 (moneda fuerte) - T/C fijo ARS -> USD
Estimados,
Tengo 2 (dos) partidas sin compensar correspondientes a la recepción de mercancías (WE) y recepción de factura (RE) según adjunto. El tipo de cambio está fijo (a modo de prueba en 5) y sin embargo, el importe contabilizado en la moneda fuerte (ML3) para cada documento difieren entre sí en un centavo de dólar. Cabe aclarar que la fecha de contabilización de ambos documentos es la misma y el tipo de cambio permanació intacto. ¿Cuál puede ser el motivo que justifique la diferencia? Desde ya, agradezco de antemano su colaboración. Úlima edición por ecladera fecha: 04/08/10 a las 14:51:09. |
#2
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Creo que deberías hacer una consulta mas puntual... no se, cual es el problema? duda? o si quieres saber de q se trata? |
#3
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Por error grabe la consulta sin haberla completado. |
#4
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Gente, ¿Alguna sugerencia para resolver el problema?
No logro descubrir donde se origina la diferencia. |
#5
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me ha pasado que cuando hago movimientos por MM, no toma el tipo de cambio, sino el valor en moneda extranjera del maestro de materiales en la parte de costos (Ahi tiene un precio con sus equivalentes en otras monedas) y por eso he tenido diferencias, ahora no se si sea tu caso o si seas victima de un cruel mal redondeo... |
#6
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Diferencias en tipo de cambio para compensacion automatica
yo tengo documentos en los que la entrada se registró con un tipo de cambio y la verificacion con otro, como puedo compensar automaticamente? es decir como le hago en la f.13 con todos aquellos documentos que en dolares el saldo entre la entrada y la verificación es cero pero en moneda local el saldo es diferente
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#7
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Tengo el mismo problema, alguien tiene alguna idea de porque se da esta diferencia? Saludos. |
#8
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Yo tuve el problema de un centavo de dolar de diferencia en la transaccion F110 y lo resolví aplicando algunas notas. Trate de insertar un archivo con la pantalla de error pero no me deja.
En la busqueda de notas tambien encontré que habia problemas de centavos en Facturacion y otros modulos. El mensaje que manda es "Error interno: Saldo doc. no = 0 / Soc. 126......." Espero les sirva. |
#9
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Notas.
Muchas gracias por responder HNEIROS. Tendras los num de las notas que aplicaste? Saludos. |
#10
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Depende de la version y Support Package que tengas instalado. Las notas para la F110 son:
1433884 1422932 1408793 1401523 1401389 1381697 1370401 1368706 1345297 1321546 1317395 1304847 1298483 1294413 1252367 1250692 1241398 1237330 1179817 1151745 1104387 |
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