Buenas tardes...
Necesito que me asesoren son principiante... jejejeje, bueno hay les va... resulta que cuando iniciamos el proyecto se hizo una la carga inicial, pero resulto que hubo algunos detalles entonces los ajustes a las cuentas las hicimos a una cuenta que los consultores llamaron carga inicial 99999x... y haciamos los ajustes contra esa cuenta, pero nos topamos que con todos los movimientos esa cuenta quedo con un saldo es decir si entramos a la f.01 y consultamos en la parte de abajo donde dicen cuentas no asignadas tiene un monto y este a su vez lo arrastra al siguiente año... para cuestiones de auditoria pues es un problema, la pregunta es ¿como puedo cancelar ese saldo o anularlo sin que me mueva todos los ajustes que hice contra esa cuenta? hay alguna transaccion? espero me puedan ayudar... jejeje Saludos.