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Cargos Posteriores
Alguien de ustedes sabrá cómo ayudarme con este tema. se los expongo
Aquí en al empresa hacemos uso de los cargos posteriores, para registrar los cargos indirectos de nuestro proceso de importaciones. Si alguno de ustedes lo ha manejado sabrán que con esto se hace una factura a un proveedor que defino en la MIRO (Tan Detalle, Campo Emisor Fact), este campo guarda el proveedor nuevo. Sucede que yo en la referencia a pedido, le doy el pedido/pos o pedidos/pos donde se prorraterara dicho gasto, pero a seleccionar este pedido; En el tab pago campo Cond.Pago me deja la condición del proveedor del pedido. lo cual es incorrecto, porque debe dejar la condición de pago del nuevo proveedor que definí en el tan detalle. Alguien sabrá cómo puedo dejar correcto del nuevo proveedor que definí? Espero sus comentarios.
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
#2
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Dejar correcto la condición de pago pero del nuevo proveedor.
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
#3
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No me digan que no tienen este problema????
No manegan cargos posteriores? Ojala entre alguien que pueda apoyarme, creo suponer que se puede con ABAP, pero quiero acabar las posibilidades...
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
#4
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A poco nadie, maneja Cargos Posteriores?
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
#5
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hola Alfredo se hace el mismo proceso que cuando cargas un costo indirecto ya previsto, deben ingresar en la solapa detalles y en emisor de factura ingresas el proveedor posterior a esto buscas el pedido al que debe corresponder dicho gasto
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#6
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Gracias
La duda, es porque al dar el proveedor (nuevo) en el tab de "detalles" la condicion de pago no se actualiza en el tab "Pago", es decir, deja la condición de la orden de compra y se debe cambiar al darle un nuevo proveedor. Saludos.
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
#7
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Yo me estoy enfrentando al mismo problema, al cambiar el emisor de la factura se mantienen las condiciones del proveedor al que se hace referencia en el pedido. No he encontrado todavía una respuesta, cuando la consigamos a ver si te puedo decir algo. Seguiré el hilo mientras tanto a ver si alguien sabe como obtenerlo.
Saludos |
#8
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Si modificas las propiedades del mensaje 287 en Especificar propiedades de mensajes de sistema dentro de Verificación de facturas de logística a W o I, e introduces el emisor de la factura antes que el pedido, el sistema arrastra la condición de pago del emisor. Haz unas pruebas a ver que te parece pero sin utilizar programación es la solución que hemos encontrado.
Espero que te sirva de ayuda. Saludos. |
#9
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oye alfredo ayudame a configurar lo de las reservas alguna vez dijiste que lo habias hecho...grcias espero tu respuesta mi correo |
#10
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Perfecto Andres;
Acabo de hacer ésta parametrización y lo pasaré a QA, en cuanto haga la prueba te comento del éxito obtenido... Gracias por la respuesta. Salu2.
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Alfredo G. Tello Consultor SAP/MM & SD Tel. Of. +52(045) 722 2608 75 76 |
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