como Realizar Arrastre de Saldos sin Ledger

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  • laze_31
    Member
    • dic
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    #1

    como Realizar Arrastre de Saldos sin Ledger

    que tal esperando pudieran ayudarme como siempre quiesira saber si me pudieran apoyar en como sealizo un arrastre de saldos son ledger, si es correcto esto realizarlo en la TRX f.16 y para Aceedores en la F.07???? ya que al accesar a la TRX GVTR me pide ahi ledger y no tenemos creado ninguro mil gracias
    ______________
    Luis
    SAP FI
    ______________
  • royjire
    Member
    • jun
    • 37

    #2
    El arraste de saldo se realiza con la transacción F.16. te arrastra incluso el saldo de las cuentas asociadas.

    La F.07 no la utilice en el arrastre de saldo anual, quizá no sé muy bien como funciona, según entiendo es para actualizar los saldos de las partidas abiertas de los deudores/acreedores, lo cual no tiene relación con el saldo de su cuenta contable asociada.

    saludos.

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    • Héctor Ibarra
      Junior Member
      • oct
      • 6

      #3
      Problemas con la transacción GVTR

      La transacción GVTR que arrastra al ejercicio siguiente los datos de un Ledger X y no hace distinción entre divisiones para la cuenta de remanente, por lo que descuadra el Balance de las divisiones. Alguien habrá tenido el mismo problema?

      Comentario

      • Fido
        Senior Member
        • dic
        • 254

        #4
        Hola a todos,

        Tengo una consulta sobre esta transaccion GVTR de arrastre de saldos.
        Basicamente me encuentro que tengo dos reportes con saldos diferentes porque uno de ellos suma los saldos de arrastre que podemos ver como carga inicial en la FS10N y el otro solo suma los acientos contables dentro de un periodo. Y segun la ley de Chile deben tener los mismo totales. Nosotros ejecutamos la F.16 para arrastras los saldos pero no hace asientos contables como explican aca en este otro post.


        " Originalmente Escrito por Chuma
        Hola Miguel,

        Ese asiento es automatico y "virtual". Solo vas a ver la cuenta de cierre como cargue inicial, nunca como movimiento. Si la buscas por la FS10N, en 2008 no ves nada, pero en 2009 la ves con saldo inicial. "

        Esta primera transaccion GVTR realizaría acientos contables para tener una igualdad, es decir hacer un aciento que anule en el año anterior e ingrementa en le nuevo para arrastras contablemente los saldos?

        Muchas gracias por su ayuda

        Comentario

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