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Las notas de créditos inicialmente sí pero los anticipos no, sólo las solicitudes de anticipo cuando así lo hayas marcado en los datos de indicadores CME a incluir dentro de la parametrización de la sociedad pagadora.
Los anticipos deben ser compensados manualmente antes, de ahí que cuando se registra una factura el sistema emite un mensaje de aviso si existen anticipos, siempre y cuando para el indicador CME de anticipo se haya marcado la opción "Advert.comprometido".
Una opción más de aviso para el usuario, es incluir en CME de anticipo en la sociedad pagadora para que lo incluya como "Excepciones".
En la tx. OBVU incluye en "Operaciones CME p/lista excep." el/los indicadores CME de anticipos que utilices (p.e. A). Con ello no bloqueas el pago si hay efectos, pero sí que le aparezca al usuario una excepción informándole de ese anticipo, que tendría que compensar MANUALMENTE contra la partida abierta, y luego volver a lanzar de nuevo la propuesta.
Y en la FBKP, para el ind. de cuenta de mayor especial de anticipos, modifíca sus características para que "Advierta comprometido". Así, cuando los usuarios contabilicen facturas, si el acreedor tiene un anticipo, el sistema les avisará de que existe, y tras registrar la factura vayan a compensarlo MANUALMENTE.
Lo que me paso es que un usuario dio un anticipo luego lo liquido contra la factura.
PEro cuando utiliza el programa de pagos, este no asocia los anticipos con la factura, y se pago la factura por el monto completo.
Por la transaccion de pagos manual si se asocian por referencia a factura, pero por el programa de pagos creo que no
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