El cliente dice que los movimientos de factura FAZ estandar de SAP son erroneos.
Al realizar una contabilizacion de una solicitud de anticipo del tipo de factura FAZ en la transaccion F-29, el iva lo netea:
Banco 116
Cliente -116
Iva pend por transladar -16
Iva trans de anticip 16
Segun el contralor esto esta equivocado y debe aparecer como una factura regular:
Banco 116
Cliente -100
Iva trans anticip -16
Alguien tiene experiencia con este problema?
Saludos,
Carlos
Al realizar una contabilizacion de una solicitud de anticipo del tipo de factura FAZ en la transaccion F-29, el iva lo netea:
Banco 116
Cliente -116
Iva pend por transladar -16
Iva trans de anticip 16
Segun el contralor esto esta equivocado y debe aparecer como una factura regular:
Banco 116
Cliente -100
Iva trans anticip -16
Alguien tiene experiencia con este problema?
Saludos,
Carlos