Reclasificacion Entre Cuentas Contables

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  • wil_castro
    Junior Member
    • nov
    • 10

    #1

    Reclasificacion Entre Cuentas Contables

    Buenas tardes

    me colaboran por favor. Contabilice una factura por la FB60, pero necesito cambiar la cuenta contable sin necesidad de anular. Me indican que debo hacer, por cual transaccion ? que claves contables uso?

    Gracias
  • doctorlandau
    Member
    • feb
    • 74

    #2
    Si ya has contabilizado el documento, no se pueden cambiar las cuentas contables.
    Debes anular el documento.

    Comentario

    • wil_castro
      Junior Member
      • nov
      • 10

      #3
      graciasss por su atención

      Comentario

      • Hugosap
        Senior Member
        • feb
        • 321

        #4
        Reclasificación

        Que tal?

        Si la reclasificación es en la cuenta del proveedor, tiene razón "doctorlandau", tienes que anular el documento, si es en la cuenta de contra partida, es posible reclasificar.

        Por ejemplo:

        D - Servicio Diversos 10.000
        C - Proveedor A 10.000-

        Y quieres reclasificar la cuenta "Servicio Diversos" para "Servicio de Consultoria"
        Vas a la FB50L:

        D - Servicio de Consultoria 10.000
        C - Servicio Diversos 10.000-

        Saludos.
        Hugo Ribeiro
        SAP FICO
        EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
        SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro

        Comentario

        • arroga1a@hotmail.com
          Member
          • oct
          • 90

          #5
          Traslado

          Estimados,

          Para el acreedor, es posible realizar un traslado con compensación. Transacción F-51. Cambias la cuenta en la segunda pantalla y seleccionas el mismo acreedor.

          Saludos
          Editado por última vez por arroga1a@hotmail.com; 03/12/2015, 12:33:58.
          Andrés

          Comentario

          • Hugosap
            Senior Member
            • feb
            • 321

            #6
            Translado a proveedor.

            arroga1a que tal?

            Que se pueda, no significa que sea correto, en este escenário lo mas importante es el analise a nivel de negocio, no de sistema.
            El documento contable es resultado de todo un proceso que existio anteriormente dentro de MM, no voy a entrar en detalle pero te menciono alguns motivos pelo cual NO hacer eso:

            1 - Posible lanzamiento de retención incorrecto.
            2 - Caso se crie lanzamientos de retención, su cálculo y apuración van estar equivocadas.
            3 - El documento de FI pierde vinculación con documento creado en MM
            4 - En el caso de devolución de mercancía el documento de MM está a nombre de otro proveedor.
            5 - En FI va estar registrado movimento en Proveedor, movimiento que nunca existio.
            6 - ETC...


            OBS: La retención es independiente si la factura es creada en FI o MM.

            Saludos
            Editado por última vez por Hugosap; 07/12/2015, 11:50:50.
            Hugo Ribeiro
            SAP FICO
            EMAIL: hugodasilvaribeiro@gmail.com
            SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro

            Comentario

            • arroga1a@hotmail.com
              Member
              • oct
              • 90

              #7
              Traslado de cuenta

              Hola Hugo, cómo estas?

              Te entiendo, lo que pasa es que simplemente doy la solución de sistema. El caso de negocio se debe analizar para cada situación.

              El que tu planteas es de una factura que tuvo su inicio de proceso en MM, que en principio cuando llega la factura, se debe registrar por la MIRO.

              Pueden existir otros casos, como facturas de servicios, que no pasan por MM y se podría aplicar lo sugerido sin problemas.

              En todo caso, en algunas ocasiones no será correcto pero en otras si.

              Saludos
              Andrés

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