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#1
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Hola, gracias Andres, al final cuando ya se cargó la factura en el mismo mes, y quiero visualizar la contrapartida del gasto, ésta seguirá siendo la cuenta puente, o visualizo la cuenta del proveedor?
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NadHYA |
#2
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La contrapartida del gasto siempre será la cuenta puente, pero a nivel reporte existe una forma de visualizar el proveedor asociado, si es eso a lo que te estas refiriendo.
Saludos |
#3
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OK, gracias, Podrías indicarme la transacción de consulta? sea en controlling o en finanzas.
Nadia =)
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NadHYA |
#4
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Hay muchos reportes, pero con el listado de partidas de una cuenta podes verificarlo.
La transacción es la FBL1N, ingresas la cuenta puente o la de resultado, y seleccioná la cuenta de contrapartida. Saludos, Andrés |
#5
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Query pedidos recepcionados sin factura contabilizada
Hola a todos,
Aprovecho este hilo para preguntaros por las tablas que controlan los pedidos no facturados. Sé que podemos consultarlo a través de las ME2L, etc. pero necesitamos un listado (exportable a Excel) en el que figure el usuario que ha creado el pedido de compras para poder hacer el seguimiento. Tengo la tabla EKBE (Historial de los pedidos de compras) pero me veo incapaz de extraer sólo los pedidos recepcionados sin factura contabilizada (hay dos líneas por pedido, una por la recepción y otra por la contabilización de la factura). ¿Alguna idea? Ya no sé por dónde tirar. ¡Gracias! |
#6
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La primer opcion es :
seguir la ruta y agregar la tabla y campo. Gestión de stocks e inventario-->Reporting-->Especificar selección de campos p.lista documentos material otra opcion es hacer una copia del programa que se ejecuta con la ME2N ,esta va y hace un select a la tabla de historial de pedido, simplemente agregar la columna de usuario y listo. Apoyate en un Abap para conseguirlo.
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Saludos. |
#7
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Buen día Adres Espero me puedas ayudar con lo siguiente: Me han pasado el caso de como compensar la cuenta EM/RF esto al final del ejercicio, para que quede en 0, me recomendaron utilizar la transacción MR11 realice la compensación en ambiente de pruebas, pero no me compenso la cuenta en su totalidad e incluso desconozco que fue lo que realizo, ya que en algunos casos si hizo la compensación correcta dejando saldos en cero, pero en otros casos genero documentos KP que lo que hicieron fue incrementar el saldo de la cuenta, tendrás alguna sugerencia de como compensar esta cuenta para que quede en ceros al final del ejercicio y no hacer ajustes contables. Gracias. |
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