Buenos dias: Cierto no se puede compensar un documento con fecha anterior a la fecha de contable. Te comento y ya tu decides, para poder compensar un documento tiene que estar antes contabilizado, por la secuencia logica de sap, te la puedes saltar pero luego tendrias que vincular dichas partidas con la consecuencia que te aumenta el volumen de negocios porque genera otro asiento de vinculacion del acreeedor o deudor que estes tratando. Lo mejor contabilizar el documento se te genera una partida abierta que luego compensar directamente contra ella a traves de contablizacion pagos o contabizacion cobros.
Saludos
|