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  #1  
Viejo 28/01/11, 14:54:46
Elyz29 Elyz29 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2007
Mensajes: 12
Compensacion de Partidas en la EM/RF No compensa

Buenos dias,

Saludos a todos,

Se nos esta presentando un problema, al realizar la compensacion de unas partidas de la cuenta EM/RF,donde tengo 2 Partidas, que un cancela a la otra, son identicas en monto y campo asignacion, pero no se compensan.
Alguien podria decirme la posible causa de que no se compensen? los periodos contable y logisticos estan abiertos, el pedido esta consumido por completo y se marco el check de "entrada Final" en cada posicion del pedido.
No se que mas podria ser.

Agradeceria sus comentarios!!

Saludos!
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  #2  
Viejo 28/01/11, 21:59:36
mgitur mgitur is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2008
Mensajes: 309
Hola!

Asumo por lo que comentas que la compensación de la cuenta EM/RF se está haciendo por la F.13.

Deberías verificar los criterios de compensación configurados para la cuenta en cuestión. Ver los campos/criterios en la OB74.

En la F.13 también deberías tener en cuenta el flag de "Tratamiento especial EM/RF". Ver la ayuda del mismo. Sólo deberías marcalo en ocasiones especiales.

Sds!
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  #3  
Viejo 02/02/11, 12:42:10
thewingedhorse thewingedhorse is offline
Banned
 
Fecha de Ingreso: may 2007
Localización: Buenos Aires
Mensajes: 213
Why not MR11???
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  #4  
Viejo 02/02/11, 12:57:02
Elyz29 Elyz29 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2007
Mensajes: 12
Tengo entendido la MR11 es para compensar PA que no tienen una partida con que compensarse. Hemos utilizado la MR11, y esta lo que hace es crear una partida por el mismo monto en un clase de documento KP, pero siempre queda alli el KP, jamas desaparece lo cual va abultando la cuenta. Por eso decidimos no usar la MR11.
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  #5  
Viejo 11/02/11, 14:20:45
zague2310 zague2310 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2010
Mensajes: 7
Compensación Automatica F.13

Estimado,

Para poder compensar la cuenta de EM/RF debrias probar ingresar a la tx. 0b74, y configura los campos de la siguente manera

Cl de cuenta: S
de cuenta: x
a la cuenta: x (de preferencia solo ingresa la cuenta dfe EM/RF)
Criterio 1: ingresa unicamente "EBELN"

Asi amarrar la entrada de mecancia contra la factura ya que en las transacciones en las que hacemos cada uno de estos movimientos lo hacemos en base al pedido.

Espero que te sea de ayuda. Saludos

LARR
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