Hola,
Tenemos un problema cuando las facturas emitidas son erróneas (sin devolución de material, error en precio, por ejemplo). Lo que hacemos actualmente es:
1 - Crear una solicitud de abono (VA01 - G2) con referencia a la factura errónea.
2 - Creación de un nuevo pedido de venta para volver a facturar correctamente.
El problema es que el pedido de venta inicial no queda concluido completamente. ¿Puede alguien explicarme cuál es el procedimiento correcto?
Gracias.
Tenemos un problema cuando las facturas emitidas son erróneas (sin devolución de material, error en precio, por ejemplo). Lo que hacemos actualmente es:
1 - Crear una solicitud de abono (VA01 - G2) con referencia a la factura errónea.
2 - Creación de un nuevo pedido de venta para volver a facturar correctamente.
El problema es que el pedido de venta inicial no queda concluido completamente. ¿Puede alguien explicarme cuál es el procedimiento correcto?
Gracias.
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