Anticipo a proveedores

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  • soni_ca
    Member
    • sep
    • 31

    #1

    Anticipo a proveedores

    Hola foro!
    Tengo la siguiente cuestion: voy a la f-47 para generar una solicitud de anticipo. Bien. Luego voy a la f-48 para contabilizar el anticipo y asi compensar la solicitud de anticipo, voy a solicitudes para elegir q solicitudes se quieren compensar, las marco, les pongo crear anticipo y me da el sgte error
    "COmpruebe q este docuemtno no este registrado con el n° xxxxx" donde ese n° de doc es un reembolso de gastos
    Alguien podra ayudarme!!
    Mil gracias!
  • luis_e_vale
    Senior Member
    • feb
    • 141

    #2
    Hola Verifica si no existe activo ningun tipo de validacion para docuemntos contables a traves de la transaccion OB28, de no ser asi lo que se me ocurre es que le estas colocando el mismo nuemro de referencia al anticipo y por eso el mensaje

    Comentario

    • Fernando_García_ARG
      Senior Member
      • ago
      • 230

      #3
      Comprobaciones

      El sistema suele realizar comprobaciones a nivel de referencia, montos y demás, a nivel de cabecera, posición o documento completo.

      Esa validación debería ser un warning y no un error.

      Chequea la OB28.

      Saludos.
      Fernando A. García
      Analista Funcional

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