Cuentas del mayor - Contabilización en cta asociadas

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  • yapbig
    Senior Member
    • may
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    #1

    Cuentas del mayor - Contabilización en cta asociadas

    ¿Cuál es el procedimiento o la transacción que podría utilizar para corregir las imputaciones contables sobre cuentas asociadas a Acreedores?
    Tengo el inconveniente que debo corregir las imputaciones de ctas asociadas porque tengo algunos proveedores que tenía asignada una cta asociada incorrecta y debo tomar esos saldos y descontarlos de la cta asociada incorrectamente y sumarlos a la cta asociada correspondiente.
    Esto no me lo permite hacer con las transacciones normales de SAP, pero debe existir alguna transacción especial para poder hacer esto o sino algún procedimiento alternativo.
    El cambio en los datos maestros del Acreedor asignándole la nueva cta asociadad correcta me lo deja hacer sin ningún problema.

    Saludos, desde ya muchas gracias...
    Gustavo A. Biglia
    Consultor SAP FI
  • paola0606
    Senior Member
    • jun
    • 296

    #2
    Hola Gustavo,

    Podes probar lo siguiente; modificar en el dato maestro del deudor/proveedor la cuenta asociada, y luego ejecutar esta transacción: FAGLF101 para reclasificar las ctas asociadas.

    Espero te sirva.

    Un saludo

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    • yapbig
      Senior Member
      • may
      • 261

      #3
      Pao:
      Intenté ejecutar esto desde la transacción, pero me está pidiendo un dato obligatori que no tengo definido, que es le área de valoración y supongo que tiene algo que ver con el NGL. El sistema me sugirió ejecutar en su lugar directamente el programa SAPF101 que es básicamente lo mismo sin el dato de área de valoración.
      Ahora esto supuestamente debería generarme un set de datos BI o contabilizaciones, pero no me generara nada más que un listado. ¿Cómo hago para que me genere el set de datos o las contabilizaciones?
      Ya cambié la cuenta asociada al acreedor

      desde ya muchísimas gracias...
      Gustavo A. Biglia
      Consultor SAP FI

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      • yapbig
        Senior Member
        • may
        • 261

        #4
        Pao:
        Encontré en el log de errores que me salen todos estos. Supongo que será por esto que no me genera el set de datos de BI
        ¿En qué parte del customaizing tengo que configurar esto? ¿Tenés idea?

        Log de errores.JPG
        Gustavo A. Biglia
        Consultor SAP FI

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        • yapbig
          Senior Member
          • may
          • 261

          #5
          Ya lo encontré está en la ruta del customaizing

          Gestión financiera->Contabilidad principal->Operaciones contables->Cierre->Reclasificar->Trasladar y clasificar créditos y deudas->Almacenar ctas.regulación p.ctas.asociadas modificadas
          Gustavo A. Biglia
          Consultor SAP FI

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          • paola0606
            Senior Member
            • jun
            • 296

            #6
            Hola Gustavo,

            Definiendo eso en el customizing, te sirvio el programa para la reclasificación de la cuenta asociada?

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            • yapbig
              Senior Member
              • may
              • 261

              #7
              Pao:
              Aún estoy viendo y analizando los resultados y ya le pasé el asiento a generar al área contable para que ellos también lo analicen, pero en principio me parece bastante raro porque no me cierra demasiado el asiento que se está generando y además al día siguiente de la fecha de contabilización reversa el asiento.
              Cuando obtenga los resultados de los análisis comunico como nos fué con todo esto.

              Saludos...
              Gustavo A. Biglia
              Consultor SAP FI

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              • paola0606
                Senior Member
                • jun
                • 296

                #8
                Hola Gustavo,

                Le estas poniendo en la primer pantalla fecha de anulación de contabilización? Por eso te lo debe estar anulando.

                Un saludo.

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                • yapbig
                  Senior Member
                  • may
                  • 261

                  #9
                  Pao:
                  NO, no le pongo nada a ese campo, únicamente le estoy poniendo los datos:
                  Sociedad
                  Fecha clave del balance
                  Nombre del juego datos BI
                  Clase de documento
                  Gustavo A. Biglia
                  Consultor SAP FI

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                  • yapbig
                    Senior Member
                    • may
                    • 261

                    #10
                    El asiento que hay que gerar revisionado y aprobado por el sector contable es el siguiente

                    asiento a generar.JPG

                    Para lograr esto tuve que configurar el customaizing de la siguiente forma

                    Configuración de cuentas.JPG

                    Esto generar un set de datos que luego hay que ejecutar con las SM35. Esto hace una simulación de la transacción FBB1, pero al intentar ejecutar el mismo me salta el error de que la cuenta no es contabilizable manualmente por tratarse de una cuenta asociada.
                    La única alternativa que veo es crear 2 cuentas nuevas regularizadoras que no sean cuentas asociadas y a nivel del balance que cierren las cuentas según la agrupación que tengas las mismas en la estructura. ¿Esto es así, es decir, la lógica que SAP aplica o aplicó para el desarrollo de este programa/solución esta pensada de esta forma?
                    ¿Alguien tiene experiencia con este tema que me pueda ayudar o sugerirme otra alternativa de solución?

                    Saludos, desde ya muchísimas gracias...
                    Gustavo A. Biglia
                    Consultor SAP FI

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                    • mgitur
                      Senior Member
                      • abr
                      • 309

                      #11
                      Hola!
                      Con la F-51 (traslado con compensación) no es posible?
                      Colocas la nueva cuenta asociada al proveedor y luego realizas un traslado con compensación sobre el mismo proveedor de las partidas abiertas. De esa forma compensas las partidas con la cuenta antigua errónea y creas nuevas partidas abiertas con la cuenta nueva.

                      Sds!

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                      • Tikonderoga
                        Senior Member
                        • may
                        • 158

                        #12
                        Yo he estado probando recientemente la transacción FAGLF101, y la verdad, desde luego no se pueden tocar cuentas asociadas, únicamente cuentas de mayor. Es que no sé muy bien para qué sirve la transacción.

                        Desde luego, si lo qu quieres es compensar facturas anteriores y trasladarlas a otras cuentas asociadas, tu transacción es la F-51, no la FAGLF101. En esta, lo único que puedes conseguir es traslados entre cuentas de mayor. No puedes hacer nada con cuentas asociadas. De ahí que no entiendo muy bien qué hacer con saldos acreedores y deudores a fin de año...¡¡¡si es que no puedes hacer nada con cuentas asociadas!!!. El batch input reclama cuentas contables de contabilización directa. Por tanto.....

                        Y yo pregunto, ¿me podéis poner un ejemplo contable, práctico, sobre para qué se puede necesitar esto contablemente?

                        Gracias y saludos

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                        • vanvan
                          Senior Member
                          • ene
                          • 167

                          #13
                          Modificar cuenta asociada

                          Hola

                          Si tienes movimientos en la cuenta y es asociada, no te deja modificarla, tiene que corregirla un programador pegándole a la cuenta en la tabla SKBI y quitarle el indicador de cuenta asociada para poder hacer un ajuste manual y luego a la cuenta a la que le traspasas el saldo le modifica el estatus de la cuenta asociada igual con el programa Z yo lo se hacer con la SE16N pero si te enseño te puedo meter en un problema.

                          Que te hagan un Z y listo

                          Saludos

                          Comentario

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