Nuevos indicadores de IVA al 8% y al 18%

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  • Tikonderoga
    Senior Member
    • may
    • 158

    #1

    Nuevos indicadores de IVA al 8% y al 18%

    Como ya sabéis, a partir del 1 de julio, los IVAS pasan a 8% y a 18%.

    ¿Alguien me puede resumir, qué debo hacer en mi sistema?

    Entiendo que si yo tenía indicadores al 7% (S2 y R2) y al 16% (S3 y R3), debo generar nuevos indicadores (S4-S5-R4-R5)....

    ¿Es así? ¿basta con esto? ¿Qué otro impacto puede haber en FI?. ¿debo modificar algo más?

    Muchas gracias!!!!
  • ArgFICO
    Senior Member
    • mar
    • 115

    #2
    Hola te cuento, lo que tienes que hacer es crear nuevos indicadores para poder asiganarles el % que corresponda, esto lo podes hacer por la tx FTXP

    El otro impacto que vas a tener es si se debe contabilzar en las mismas cuentas contables que las ya creadas o se van a crear nuevas cuentas para imputar el iva de estos indicadores.

    Los puntos del customizing que debes revisar son:

    Gestión financiera (nuevo)
    Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo)
    Impuesto sobre el volumen de negocios
    Cálculo
    Definir indicador de IVA
    Especificar importe base
    Contabilizacion
    Almacenar Cuentas de impuestos

    Espero que sirva, cualquier duda vuelve a escribir

    Saludos

    Comentario

    • Tikonderoga
      Senior Member
      • may
      • 158

      #3
      Muchas gracias ArgFICO.

      ¿Se puede hacer algo de forma estándar para que los viejos indicadores no puedan ser usados nunca más?

      No me parece que en la FTXP haya ningún campo fecha de validez de los indicadores....

      Comentario

      • deped
        Senior Member
        • may
        • 109

        #4
        Podrías desactivar la línea del porcentaje en la FTXP. De esta forma generaría un error al contabilizar
        Editado por última vez por deped; 19/07/2010, 08:59:31.

        Comentario

        • Chemo_666
          Member
          • oct
          • 74

          #5
          Borrar el indicador te puede generar incosistencias al generar reportes posteriormente.

          Sin embargo, la idea de modificar el % suena bien. Mas sin embargo nunca he probado si te deja guardar el indicador sin %.

          Nos avisas si te funcionó.?
          Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos - Confusio -

          Comentario

          • ArgFICO
            Senior Member
            • mar
            • 115

            #6
            Hola yo creo que lo mejor, es borrar el porcentaje de indicador para que te de un error al contabilizar y no lo puedan usar.
            Tambien puede poner en el nombre del indicador ( NU) de No usar al inicio del Nombre asi los usuarios tambien los pueden identificar antes de contabilizar.para no utilizarlos.

            La idea de borrar , no lo haria porque ya fueron usados, y te va a traer incosistencia en los reportes como bien dice otro colega...

            Suerte cualquier cosa vuelve a escribir

            Saludos.

            Comentario

            • Tikonderoga
              Senior Member
              • may
              • 158

              #7
              Muchas gracias a los 2 y saludos.

              Comentario

              • nobiols
                Junior Member
                • ene
                • 1

                #8
                Otra propuesta

                Yo creo que lo mejor es borrar la cuenta contable del indicador, así no tendrás problemas con el historial y cuando intenten utilizarlo darà un error.

                Espero que te siva

                Comentario

                • Jordi78
                  Member
                  • jun
                  • 33

                  #9
                  Hola

                  Yo no veo tan claro que sea correcto eliminar o borrar los % de los indicadores viejos. Qué pasa con las devoluciones de facturas contabilizadas antes del cambio de los impuestos?

                  Tenemos una factura entrada en junio por el 16% pero al cabo de 1 mes nos viene devuelta, por el motivo que sea, como se debe contabilizar en el sistema esa anulación del IVA al 16% o al 18%? Diría que el tipo de gravamen que manda es el de la operación original, pues de lo contrario se generaría una inconsistencia tributaria.

                  Borrar los indicadores por supuesto no es la opción, a final de año habrá que presentar la declaración de IVA anual y como se iba a presentar sin indicadores?. Eliminar el % o la cuenta asignada por detrás para que no se pueda usar tampoco lo veo muy recomendable si no queréis encontraros con operaciones no tributadas cuando sí debieran (devoluciones por ej).

                  Saludos
                  Aluete!

                  Comentario

                  • mtmata
                    Senior Member
                    • sep
                    • 127

                    #10
                    Buenos días,

                    Este post es muy interesante ya que no sólo españa cambia el tipo impositivo, si no también portugal.

                    Desde mi punto de vista NO se deben borrar los viejos indicadores, dado que la ley del iva dice que se debe aplicar el IVA cuando se produce un movimiento de mecancías, y es por ello que:

                    1 -Realizo una venta el día 25 de junio (IVA al 16%), y la entrega de la mercancía el 26 de junio, pero no facturo hasta el 4 de julio, según lo que he entendido de la ley de IVA se me tiene que determinar un 16% porque es cuando se realiza el movimiento de la mercancía. Y de momento SAP me lo hace bien.

                    2 -Segundo caso: Venta (TA), entrega(LF) y factura(F2) el 25 de junio (IVA al 16%), hago un abono (CR) en referencia a la factura (F2) el día 2 de julio, me coge de IVA el 16%, por tanto correcto.

                    3- Tercer caso (en este necesito ayuda): Venta (TA), entrega(LF) y factura(F2) el 25 de junio (IVA al 16%), hago una devolución (RE) en referencia al pedido (TA), se me redetermina el iva al 18%, ¿Es correcto? Por un lado pienso que si, porque se produce posteriormente una entrada de mercancías, pero por el otro, no me "cuadra" que yo devuelva algo con un importe mayor.

                    Necesitaría ayuda con respecto al tercer caso, dado que para mi empresa que opera en portugal, me dicen que me ha de determinar el 16%, mientras que para la sede de españa el 18%. El problema es que tienen ambos la misma parametrización a nivel de ventas (esq de cálculo, controles de copia...)

                    ¿Se os ocurre algo?

                    Un saludo,

                    Comentario

                    • jcarretero
                      Junior Member
                      • feb
                      • 6

                      #11
                      nuevos indicadores iva

                      En españa las facturas a clientes de devoluciones y rectificativas tienen que emitirse con el iva de la factura original, aunque la rectificativa se emita despues del 30.6.10.

                      La fecha clave para determinar en españa (en factura de ventas) un iva del 16 o del 18 es la fecha de entrega de mercancia, si se entrega el 25/7 y se factura en julio deberia ir al 16%.

                      Esto sap lo hace bien, tambien las anulaciones, si en la VK32 definimos con fecha 1.7.10 los nuevos tipos de iva.

                      No se deben borrar los anteriores pues podemos emitir facturas (rectificativas) o recibir facturas de proveedores con el tipo de iva anterior durante bastante tiempo.

                      No hay intervalos de fecha en la contabilización manual (FI) para el IVA, pero se puede poner una validacion que cuando la fecha contable sea > 30.6.10 muestre un mensaje de advertencia si usan el S2 / S3 o R2 / R3

                      Comentario

                      • vane_pardo
                        Junior Member
                        • may
                        • 21

                        #12
                        trasporte de Indicadores

                        buenos días, sabe alquine como trasportar los % de los indicadores de IVA?, desde la FTXP generas lasorden y te trasporta todo excepto los %....

                        gracias

                        un saludo

                        Comentario

                        • jamm_sap
                          Member
                          • may
                          • 39

                          #13
                          Clase de condición MWST

                          Buenas,

                          Creo que lo tenemos todos más o menos claro, que hay cosas que se trasnportan y otras que se hacen directamente en producción. Vale, lo he ido haciendo y me he encontrado con un problema al hacer la condición para que me coja el IVA repercutido en los pedidos de venta.

                          VK13. Resulta que la condición MWST, cuando coges las conbinación de claves "Impuestos nacionales" (tabla 002) no tiene en cuenta el indicador de IVA así que no veo como hacer convivir con rangos de fechas el 16% con el 18%, etc.

                          ¿Alguno sabe como hay que actuar?

                          Comentario

                          • deped
                            Senior Member
                            • may
                            • 109

                            #14
                            Originalmente publicado por vane_pardo
                            buenos días, sabe alquine como trasportar los % de los indicadores de IVA?, desde la FTXP generas lasorden y te trasporta todo excepto los %....

                            gracias

                            un saludo
                            Hola,
                            para transportar los indicadores de IVA, tienes que hacer una operación manual en el sistema productivo. El transporte va en dos fases: en el entorno de desarrollo, en la FTXP, tienes que exportar a una orden los indicadores. Y luego, en el entorno de producción, en la FTXP tienes que importarlos. Esto exige que el entorno de producción esté abierto a modificaciones en el momento de realizar esta operación. Así deberían llegar los indicadores. Aún así puede haber problemas con la cuenta de mayor. Pero esta se puede transportar vía OB40.
                            Saludos Vane

                            Comentario

                            • fran74
                              Member
                              • sep
                              • 60

                              #15
                              Hola!!!
                              Entiendo que en España hay que funcionar como te dicen en Protugal. Si haces una devolución con referencia a un pedido que esta al 16%, tienes que hacer la factura de esa devolución al 16%.

                              Para que te salga revisa el control de copia entre esos documentos. Yo tenia ese mismo problema y se arregla ahi.

                              Si no sabes como dime y te echo una mano.

                              Saludos

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