Compensación de factura a través de cuenta subsidiaria

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  • Tikonderoga
    Senior Member
    • may
    • 158

    #1

    Compensación de factura a través de cuenta subsidiaria

    Buenas,

    Nos encontramos con pedidos de venta que entran en FI con cuenta de cliente (pagador), y cuenta subsidiaria, que es quien realiza el pedido de venta, pero paga el otro, la cuenta deudora normal de FI.

    ¿Cómo puedo cobrar la partida buscándola únicamente por la cuenta subsidiaria?. El objetivo sería compensar la partida abierta, sabiendo únicamente la cuenta subsidiaria.

    ¿Es posible?.

    Gracias de antemano.
  • ArgFICO
    Senior Member
    • mar
    • 115

    #2
    Proba hacer la cobranza por la FB05....

    Nosotros las hacemso por ahi... el recibo sale a nombre de la cuenta Subsidiaria, y la cuenta corriente de la principal se actualiza... correctamente.

    Es mas la estructura de linea para la seleccion de partidas, cuando estas pagando en la fb05, o en la f-28, la podes modificar para que te agregue el campo Cta Subsidiria asi podes identificar la partida mas facil.

    Suerte.... espero que te sirva.

    Comentario

    • ArgFICO
      Senior Member
      • mar
      • 115

      #3
      Te paso la ruta donde podes modificar o armar una nueva estructura de linea...

      Gestion financiera/contabilidad deudores y acreedores/Cuentas deudor/ Partidas individuales/ tratamiento de partidas abiertas/ definir estructura de linea

      Ahi en la estrucura que siempre usas, agrega el campo Cta Subsidiaria... o sino crea una nueva.. como prefieras.

      Suerte

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      • Tikonderoga
        Senior Member
        • may
        • 158

        #4
        ArgFICO,

        Gracias por la especificación aunque te digo que, realmente, no sé cómo hacerlo.

        Te explico: necesito usar SOLAMENTE la cuenta subsidiaria y cobrar por la transacción F-28. En ella, hay un cuadro denominado "Otra selección" en el cual hay los siguientes radiobutton:

        Ning.
        Importe
        Nº documento
        Fe. Contabilización
        Referencia
        Otros

        De todos estos radio buttons, el único que te "evita" meter el código del deudor, es el de "Otros", ya que los demás son filtros, una vez que metes el código del deudor.
        En concreto, al pulsar "Otros" y aceptar, salen 3 selecciones:

        Nº documento
        Referencia
        Orden de pago

        Entiendo que es aquí donde debo configurar la selección de las Partidas Abiertas, pero por más que lo intento, no consigo incluir en el botón "Otros", la Cuenta subsidiaria con la estructura de línea.

        Te agradecería ArgFICO, que me indicaras cómo hacerlo.

        Muchas gracias de antemano y un saludo.

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        • Tikonderoga
          Senior Member
          • may
          • 158

          #5
          Por favor alguien que me ayude a concretar la respuesta que me había porporcionado ArgFICO....

          Gracias

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          • deped
            Senior Member
            • may
            • 109

            #6
            Si te he entendido bien, deberías hacerlo mediante la transacción O7F1 (Contabilidad principal (nuevo) - Operaciones contables - Compensación de partidas abiertas - Tratamiento de partidas abiertas - Seleccionar campos de selección). Incluye el campo que necesitas, que tal vez sea el FILKD

            Comentario

            Trabajando...